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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.397638
Contract reference
MIDEREC-2019-01479
Contract description:
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50,COLOR PLATEADO ,PLACA EL06144,TERMINAL DEL CHASIS 420974,PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-1053
Request Title
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50,COLOR PLATEADO ,PLACA EL06144,TERMINAL DEL CHASIS 420974,PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO
Description
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA MAZDA BT-50,COLOR PLATEADO ,PLACA EL06144,TERMINAL DEL CHASIS 420974,PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
Reply Reference
Chico Auto Paint, EIRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
29,393.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.780914 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,910.00
0.00
4,483.80
0.00
24,910.00
29,393.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR
8
UD
350
350
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
2,800.00
3,304.00
2
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR
1
UD
850
850
850.00
0.00
18
153.00
0.00
850.00
1,003.00
3
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR
1
UD
2,200
2,200
2,200.00
0.00
18
396.00
0.00
2,200.00
2,596.00
4
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
FILTRO DE GASOIL
1
UD
2,500
2,500
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,500.00
2,950.00
5
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
JUEGO DE BANDAS DE FRENOS DELANTEROS
1
UD
4,100
4,100
4,100.00
0.00
18
738.00
0.00
4,100.00
4,838.00
6
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
JUEGO DE BANDAS DE FRENOS TRASERAS
1
UD
5,200
5,200
5,200.00
0.00
18
936.00
0.00
5,200.00
6,136.00
7
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
RECTIFICACION DE DISCOS
2
UD
950
950
1,900.00
0.00
18
342.00
0.00
1,900.00
2,242.00
8
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
LIQUIDOS DE FRENOS
2
UD
180
180
360.00
0.00
18
64.80
0.00
360.00
424.80
9
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
MANO DE OBRA MECANICA
1
UD
5,000
5,000
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
5,000.00
5,900.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Description
File Name
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CUOTA1.pdf
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Orden de Servicios_11/10/2019_02_43 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,910.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
24,910.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1569253125162jih4C
11175
29,393.80
DOP
Vencido
CUOTA.pdf