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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.380139 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2019-00319 
Contract description:COMPRA DE PAPEL DE IMPRESIÓN Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
14/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0141 
COMPRA DE PAPEL DE IMPRESIÓN Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA  
COMPRA DE PAPEL DE IMPRESIÓN Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA  
ALMACEN Y SUMINISTRO 
INVERSIONES IGAE_EXT 
GoodsDominicana 
134,963.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.780155 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
114,550.000.0020,413.800.00135,600.00134,963.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BON 8 ½ X 11 CALIBRE 20350RESMA23019367,550.000.001812,159.000.0080,500.0079,709.00
    
2
44121707 - Lápices de col(...)
2.3.9.2.02BOLÍGRAFOS 12CAJ100951,140.000.0000.000.001,200.001,140.00
    
3
42211602 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.3.01BRILLO VERDE CON ESPONJA100UD5040.54,050.000.0018729.000.005,000.004,779.00
    
4
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO100UD120808,000.000.00181,440.000.0012,000.009,440.00
    
5
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LUSTRADOR PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE MADERA CON AROMA NARANJA12UD6006507,800.000.00181,404.000.007,200.009,204.00
    
6
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR (MANZANA CANELA)36UD55048517,460.000.00183,142.800.0019,800.0020,602.80
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON PARA BARRER PISOS36UD2001756,300.000.00181,134.000.007,200.007,434.00
    
8
42171704 - Fajas para beb(...)
2.6.3.2.01FAJA DE CARGA PARA TRABAJOS PESADOS CON TIRANTES 3UD9007502,250.000.0018405.000.002,700.002,655.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
135,600.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0180,500.00  DOP----View
2.3.9.2.021,200.00  DOP----View
2.3.9.3.015,000.00  DOP----View
2.3.9.1.0146,200.00  DOP----View
2.6.3.2.012,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162019-01411135,000.00  DOP