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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.380594
Contract reference
CNE-2019-00504
Contract description:
Adquisición de Suministros de Limpieza, correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 2019, para ser utilizado por esta CNE y las Regionales Norte y Sur.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CNE-DAF-CM-2019-0079
Request Title
Adquisición de Suministros de Limpieza, correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 2019, para ser utilizado por esta CNE y las Regionales Norte y Sur.
Description
Por concepto adquisición de Suministros de Limpieza, correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 2019, para ser utilizado por esta CNE y las Regionales Norte y Sur, según requerimiento de la Sección de Almacén, ver ficha anexa.
Business Operation
Sección de Almacén y Suministro
Reply Reference
Adquisición de Suministros de Limpieza, correspond
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,676.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.778656 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,234.00
0.00
5,442.12
0.00
206,900.00
35,676.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectantes
60
GAL
250
75
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
15,000.00
5,310.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Tarros de jabón para fregar de 2.5 Lbs (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
24
UD
200
140
3,360.00
0.00
18
604.80
0.00
4,800.00
3,964.80
4
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Galones de abrillantador de goma
12
GAL
600
445
5,340.00
0.00
18
961.20
0.00
7,200.00
6,301.20
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas para basura 17*22 negras (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
4,000
UD
25
0.95
3,800.00
0.00
18
684.00
0.00
100,000.00
4,484.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de 55 galones negra (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
1,200
UD
50
5.04
6,048.00
0.00
18
1,088.64
0.00
60,000.00
7,136.64
11
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Cubetas para limpiar
12
UD
150
110
1,320.00
0.00
18
237.60
0.00
1,800.00
1,557.60
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galones de shampoo para lavar vehículo (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
18
GAL
400
187
3,366.00
0.00
18
605.88
0.00
7,200.00
3,971.88
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquetes de toallas micro fibra (traer muestra, hasta el viernes 27/09/2019)
2
PAQ
450
980
1,960.00
0.00
18
352.80
0.00
900.00
2,312.80
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar
50
UD
200
10.8
540.00
0.00
18
97.20
0.00
10,000.00
637.20
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Description
File Name
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
139,200.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
160,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
9,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
90,000.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
1,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
012012
1
400,000.00
DOP
Vencido
CERT OD3.pdf