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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.379318
Contract reference
CP-2019-00037
Contract description:
Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CP-UC-CD-2019-0018
Request Title
Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre.
Description
Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre.
Business Operation
Dirección General Crédito Público
Reply Reference
Cotización Provesol_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,012.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.776320 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,305.08
0.00
4,707.56
0.00
30,890.00
31,012.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA FREGAR
6
UD
25
73.8
442.80
0.00
18
79.70
0.00
150.00
522.50
Comentarios proveedor:
Marca Scotch Brite
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPER
4
UD
175
128.08
512.32
0.00
18
92.22
0.00
700.00
604.54
Mis observaciones:
(SE REQUIERE MUESTRA)
Comentarios proveedor:
Marca Linda No.32
9
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLES (25/1)
6
PAQ
30
21.45
128.70
0.00
18
23.17
0.00
180.00
151.87
Comentarios proveedor:
Marca Plastifar 25/1
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA (PAQ. 5 LIBRAS)
10
UD
150
136.76
1,367.60
0.00
16
218.82
0.00
1,500.00
1,586.42
9
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.1.01
NUECES MIXTAS CON SAL (32 ONZAS)
6
UD
1,100
991.52
5,949.12
0.00
18
1,070.84
0.00
6,600.00
7,019.96
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
Comentarios proveedor:
Marca Member Selection
10
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.1.01
NUECES MIXTAS SIN SAL (32 ONZAS)
6
UD
1,000
991.52
5,949.12
0.00
18
1,070.84
0.00
6,000.00
7,019.96
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
Comentarios proveedor:
Marca Member Selection
11
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.1.01
SEMILLAS CAJUIL CON SAL (32 ONZAS)
6
UD
1,800
1,024.57
6,147.42
0.00
18
1,106.54
0.00
10,800.00
7,253.96
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
Comentarios proveedor:
Marca Member Selection
14
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS SALADAS (HIERBA ITALIANA)
8
CAJ
300
363
2,904.00
0.00
18
522.72
0.00
2,400.00
3,426.72
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
Comentarios proveedor:
Marca Town House (Hierba Italiana)
16
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS SALADAS (HIERBA ITALIANA Y QUESO)
8
CAJ
320
363
2,904.00
0.00
18
522.72
0.00
2,560.00
3,426.72
Mis observaciones:
(ESPECIFICAR MARCA)
Comentarios proveedor:
Marca Town House (Hierba Italiana y Queso)
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificado de Cuota Provesol001.pdf
Certificado de Cuota Provesol001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_08/10/2019_08_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
71,360.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
520.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
9,620.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1566330321918GRRYO
1
110,000.00
DOP
Vencido
Certificado de Apropiación Limpieza Higiene e Insumos de Coc. CP001.pdf