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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.376517
Contract reference
CND-2019-00152
Contract description:
COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, BLANCO, AÑO 2011, PLACA EL05448, CHASIS MR0FR22G000568241, DE LA OFICINA REGIONAL SUR BARAHONA, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2019-0119
Request Title
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Description
COMPRA DE PIEZAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX, BLANCO, AÑO 2011, PLACA EL05448, CHASIS MR0FR22G000568241, DE LA OFICINA REGIONAL SUR BARAHONA, DEL CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
REPUESTO MÁXIMO GOMEZ_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
16,095.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.775018 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,640.00
0.00
2,455.20
0.00
16,095.20
16,095.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
JUEGO DE BANDA DELANTERA
1
UD
3,540
3,000
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,540.00
3,540.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
JUEGO DE BANDA TRASERA
1
UD
4,248
3,600
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
4,248.00
4,248.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
ESCOBILLAS LIMPIA VIDRIO
2
UD
413
350
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
4
15121509 - Aceite de fren
(...)
15121509 - Aceite de frenos
2.3.7.1.05
LIQUIDO DE FRENO SEIKEN
1
UD
295
250
250.00
0.00
18
45.00
0.00
295.00
295.00
5
15121509 - Aceite de fren
(...)
15121509 - Aceite de frenos
2.3.7.1.05
1/4 DE ACEITE 15W-40
8
UD
354
300
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,832.00
2,832.00
6
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
FILTRO DE ACEITE
1
UD
590
500
500.00
0.00
18
90.00
0.00
590.00
590.00
7
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
FILTRO DE GASOIL
1
UD
814.2
690
690.00
0.00
18
124.20
0.00
814.20
814.20
8
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
FILTRO DE AIRE
1
UD
1,062
900
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,062.00
1,062.00
9
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
MANO DE OBRA
1
UD
1,888
1,600
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,888.00
1,888.00
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Description
File Name
COMPROMISO VEHICULO.pdf
COMPROMISO VEHICULO.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN
Informe Final10_02_10_2019_03_47 p.m..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/10/2019_03_58 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,095.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
12,968.20
DOP
----
View
2.3.7.1.05
3,127.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0201
1
16,095.20
DOP
Vencido
APROPIACION VEHICULO.pdf