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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.390924 
Contract referenceMISPAS-2019-01128 
Contract description:Servicio de Refrigerio para 20 personas 
Services 
Contract Start:
31/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MISPAS-UC-CD-2019-0396 
Servicio de Refrigerio para 20 personas 
Servicio de Refrigerio para 20 personas, para ser servicio en el encuentro de reforzamiento con los encargados de la clínica de pacientes de Larga Evolución (CLIPE). Oficio DSM2019-352 d/f 06/09/2019, suscrito por el Dr. Ángel Almanzar, Director de Salud Mental. Autorización: DA-AS-0316-2019.  
Departamento de Salud Mental 
MARTINEZ TORRES TRAVELING_EXT 
ServicesDominicana 
13,221 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
31/10/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. tiradentes esq. hector homero 10514 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.774133 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,250.000.001,971.000.0011,250.0013,221.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.8.6.01SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS1UD10,95010,95010,950.000.00181,971.000.0010,950.0012,921.00
    
2
90101604 - Servicios de c(...)
2.2.8.6.01BOTELLAS DE AGUA 20UD1515300.000.000.000.00300.00300.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
11,250.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.8.6.0111,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20160207.01.0004.2909201914,000.00  DOP