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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.350838
Contract reference
CAPGEFI-2019-00061
Contract description:
Adquisición de Materiales y Suministros de Ferretería, para esta Institución, declarados desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0015
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2019 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAPGEFI-DAF-CM-2019-0018
Request Title
Adquisición de Materiales y Suministros de Ferretería, para esta Institución, declarados desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0015
Description
Adquisición de Materiales y Suministros de Ferretería, para esta Institución, declarados desiertos en el proceso CAPGEFI-DAF-CM-2019-0015
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
OFERTA CAPGEFI-DAF-CM-2018-0018
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,634.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/07/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2019 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pedro A. Lluberes, esq. Av. Francia, No. 45, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los pagos serán realizados con 45 días de crédito. Las facturas deben ser emitidas el mismo día de la entrega de los productos.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.730632 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,893.40
0.00
5,740.81
0.00
33,278.54
37,634.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.6.5.6.01
Pilas alcalinas (AA)
1
PAQ
156.78
85.4
85.40
0.00
18
15.37
0.00
156.78
100.77
3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.6.5.6.01
Pilas alcalinas (AAA)
10
PAQ
135.59
85.4
854.00
0.00
18
153.72
0.00
1,355.90
1,007.72
9
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Pintura base plus, acrílica. Cubeta 5gls
2
UD
4,949
5,150
10,300.00
0.00
18
1,854.00
0.00
9,898.00
12,154.00
14
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
Capacitores 5 microfaradio.
10
UD
300
60
600.00
0.00
18
108.00
0.00
3,000.00
708.00
31
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor de 24 voltios.
5
UD
450
320
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
2,250.00
1,888.00
32
39121549 - Termostato
2.3.9.6.01
Termostato Digital para acondicionadores de aire de 5 toneladas.
6
UD
1,700
1,518
9,108.00
0.00
18
1,639.44
0.00
10,200.00
10,747.44
39
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.01
Extensión para Pintar 2mts
1
UD
435
175
175.00
0.00
18
31.50
0.00
435.00
206.50
45
24111508 - Bolsas de carp
(...)
24111508 - Bolsas de carpa
2.3.2.2.01
Lona plástica, 10 x 12.
1
UD
230.1
182
182.00
0.00
18
32.76
0.00
230.10
214.76
46
26101766 - Reguladores
2.6.5.6.01
Transformadores eléctricos, 220 a 24 voltios, para acondicionadores de aires acondicionados.
3
UD
475
403
1,209.00
0.00
18
217.62
0.00
1,425.00
1,426.62
47
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01
Pegamento en barra grande.
8
UD
104
110
880.00
0.00
18
158.40
0.00
832.00
1,038.40
48
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Pintura semigloss, color ice cream, no. 965.
1
UD
3,495.76
6,900
6,900.00
0.00
18
1,242.00
0.00
3,495.76
8,142.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
2019.0205.01.0006.921-Certificación de Cuota a Comprometer-RV Imperio Electrico.pdf
2019.0205.01.0006.921-Certificación de Cuota a Comprometer-RV Imperio Electrico.pdf
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Acta de Analisis y Adjudicación.pdf
Acta de Analisis y Adjudicación.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/07/2019_01_06 p.m..Pdf
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