Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.360629 
Contract referenceDIGEIG-2019-00222 
Contract description:DO1.PCCNTR.752213 
Goods 
Contract Start:
23/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEIG-UC-CD-2019-0211 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO  
Dpto. Adm. Financiero 
Oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
135,938.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.752213 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
115,201.710.0020,736.310.00135,938.00135,938.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO,TOYOTA COROLA EA 00375 1UD62,29852,794.9252,794.920.00189,503.090.0062,298.0062,298.01
    
2
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA 1UD60,00050,847.4650,847.460.00189,152.540.0060,000.0060,000.00
    
3
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06GOMAS FIRESTONE 195-451UD4,1503,516.953,516.950.0018633.050.004,150.004,150.00
    
4
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06VIDRIO TRASERO1UD5,5004,661.024,661.020.0018838.980.005,500.005,500.00
    
5
78180102 - Reparación de (...)
2.2.7.2.06COMPRA DE BATERIA1UD1,7901,516.951,516.950.0018273.050.001,790.001,790.00
    
6
60121909 - Ceras para bat(...)
2.3.2.1.01SERVICIO DE LAVADO COMPLETO Y SOPLETEO1UD2,2001,864.411,864.410.0018335.590.002,200.002,200.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
135,938.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.06133,738.00  DOP----View
2.3.2.1.012,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201612431243135,938.00  DOP