1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.346183
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00948
Contract description:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA NNA DE SANTIAGO. S/R 019-4872
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/01/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0431
Request Title
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA NNA DE SANTIAGO. S/R 019-4872
Description
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA NNA DE SANTIAGO. S/R 019-4872
Business Operation
Dirección Nac. Niños, Niñas, Adolescentes y Familia
Reply Reference
KELNET COMPUTER_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
136,329.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/07/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.725716 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,533.32
0.00
20,796.00
0.00
137,400.00
136,329.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.5.5.01
CAJITAS CON SU JACK RJ 45
45
UD
200
190.4
8,568.00
0.00
18
1,542.24
0.00
9,000.00
10,110.24
2
43222627 - Dispositivos d
(...)
43222627 - Dispositivos de acceso de redes digitales de servicios integrados isdn
2.6.5.5.01
CONECTORES RJ-45
100
UD
25
10.2
1,020.00
0.00
18
183.60
0.00
2,500.00
1,203.60
3
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.3.9.6.01
UPS DE 1 KILO
1
UD
8,600
6,393.66
6,393.66
0.00
18
1,150.86
0.00
8,600.00
7,544.52
4
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
ROUTER
1
UD
5,000
8,450.3
8,450.30
0.00
18
1,521.05
0.00
5,000.00
9,971.35
5
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
SWITCH DE 24 PUERTOS POE
2
UD
27,700
22,553.58
45,107.16
0.00
18
8,119.29
0.00
55,400.00
53,226.45
6
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
SWITCH INALAMBRICO
2
UD
16,000
13,368.36
26,736.72
0.00
18
4,812.61
0.00
32,000.00
31,549.33
7
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CAJAS DE CABLE UTP CAT. 6
2
UD
8,000
6,189.3
12,378.60
0.00
18
2,228.15
0.00
16,000.00
14,606.75
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL CON TAPA FRONTAL
1
UD
800
787.72
787.72
0.00
18
141.79
0.00
800.00
929.51
9
43202105 - Gabinetes para
(...)
43202105 - Gabinetes para medios múltiples
2.6.1.1.01
GABINETE DE DATA DE 6U
1
UD
8,100
6,091.16
6,091.16
0.00
18
1,096.41
0.00
8,100.00
7,187.57
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDO 0431.pdf
CERTIFICACION DE FONDO 0431.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/07/2019_02_41 p.m..Pdf
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Budget Setting
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164F6F6827B91A665ED50B4343CE38F85D9300699AAA144353637E80F9807171