1. General Information
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2. Conditions
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.366830
Contract reference
AGRICULTURA-2019-00554
Contract description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO , PARA USO Y CONSUMO DE LA OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS (OTCA)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
27/12/2019
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGRICULTURA-UC-CD-2019-0300
Request Title
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO
Description
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO , PARA USO Y CONSUMO DE LA OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS (OTCA).
Business Operation
OTCA
Reply Reference
P&V MOVIL COMERCIAL S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,545.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ESTA COMPRA SE HARA CON LOS FONDOS DE LA OTCA
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1
DO1.PCCNTR.761631 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,225.00
0.00
8,320.50
0.00
54,545.50
54,545.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE
30
LB
300.9
255
7,650.00
0.00
18
1,377.00
0.00
9,027.00
9,027.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
40
LB
33.04
28
1,120.00
0.00
18
201.60
0.00
1,321.60
1,321.60
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
BOLSAS DE TE (CAJAS)
20
CAJ
153.4
130
2,600.00
0.00
18
468.00
0.00
3,068.00
3,068.00
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE INSTANTANEO (LATAS)
2
UD
749.3
635
1,270.00
0.00
18
228.60
0.00
1,498.60
1,498.60
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CREMAS NO LACTEAS (POTE )
6
UD
259.6
220
1,320.00
0.00
18
237.60
0.00
1,557.60
1,557.60
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (ROLLOS)
40
UD
236
200
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
9,440.00
9,440.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA (PAQUETES)
20
PAQ
449.58
381
7,620.00
0.00
18
1,371.60
0.00
8,991.60
8,991.60
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL PARA COCINA (PAQUETES)
20
PAQ
192.34
163
3,260.00
0.00
18
586.80
0.00
3,846.80
3,846.80
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR (PAQUETES)
40
PAQ
253.7
215
8,600.00
0.00
18
1,548.00
0.00
10,148.00
10,148.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO EN POLVO
6
LB
59
50
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESNFECTANTES PARA USO DOMESTICO (GALON)
6
GAL
295
250
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,770.00
1,770.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GUANTES DE PROTECCION (PARES)
3
UD
76.7
65
195.00
0.00
18
35.10
0.00
230.10
230.10
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA FREGAR
24
UD
53.1
45
1,080.00
0.00
18
194.40
0.00
1,274.40
1,274.40
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESCOBAS ADSORBENTES (SUAPER)
2
UD
171.1
145
290.00
0.00
18
52.20
0.00
342.20
342.20
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ALMOHADILLAS ABSORBENTES TOLLITAS MULTIUSO
2
PAQ
413
350
700.00
0.00
18
126.00
0.00
826.00
826.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PRODUCTOS PARA LAVAR LAS MANOS
2
GAL
212.4
180
360.00
0.00
18
64.80
0.00
424.80
424.80
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PRODUCTOS PARA LAVAPLATOS
2
GAL
212.4
180
360.00
0.00
18
64.80
0.00
424.80
424.80
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,545.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
16,472.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
32,426.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,646.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
311
1
54,545.50
DOP
Vencido
APROPIACION OT.pdf