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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.374379 
Contract referenceHDSS-2019-00310 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA-LAVANDERIA TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2019 
Goods 
Contract Start:
30/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2019-0036 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA-LAVANDERIA TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA-LAVANDERÍA TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2019 
LAVANDERÍA Y MAYORDOMÍA 
Econo Química Internacional, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
38,837.87 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.769608 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,913.450.005,924.420.0039,768.0038,837.87
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
76101503 - Servicios de d(...)
2.2.8.5.03ML DETERGENT20GAL373316.86,336.000.00181,140.480.007,460.007,476.48
    
3
76101503 - Servicios de d(...)
2.2.8.5.03ML BREAK5GAL468396.391,981.950.0018356.750.002,340.002,338.70
    
4
76101503 - Servicios de d(...)
2.2.8.5.03MASTER BRIGHT20GAL256217.84,356.000.0018784.080.005,120.005,140.08
    
5
76101503 - Servicios de d(...)
2.2.8.5.03COTTON SOFT35GAL36030510,675.000.00181,921.500.0012,600.0012,596.50
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LAUNDRY SOUR RUSH REMOVER5GAL319.63191,595.000.0018287.100.001,598.001,882.10
    
14
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR30GAL355265.657,969.500.00181,434.510.0010,650.009,404.01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
14,243.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,521.00  DOP----View
2.3.9.8.01540.00  DOP----View
2.3.9.9.011,152.00  DOP----View
2.3.7.2.994,410.00  DOP----View
2.6.3.2.011,620.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA-LAVANDERIA TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 201914,243.00  DOPNoviembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016cc-256-2019114,243.00  DOP
202122-256-2019114,243.00  DOP