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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.374388 
Contract referenceHDSS-2019-00309 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA-LAVANDERIA TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2019 
Goods 
Contract Start:
30/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2019-0036 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA-LAVANDERIA TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA-LAVANDERÍA TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2019 
LAVANDERÍA Y MAYORDOMÍA 
Almacenes El Encanto, S:A.S_EXT 
GoodsDominicana 
14,243 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.769607 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,137.460.002,105.540.0016,294.0014,243.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
25172905 - Sistema para l(...)
2.3.9.8.01FAROLA12UD3338.14457.630.001882.370.00396.00540.00
    
22
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS P/ MANO24UD6566.951,606.780.0018289.220.001,560.001,896.00
    
24
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BAYGON2UD134220440.000.000.000.00268.00440.00
    
25
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE PINOL15UD9897.461,461.860.0018263.140.001,470.001,725.00
    
29
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AEROSOL EN SPRAY9UD300415.253,737.290.0018672.710.002,700.004,410.00
    
30
27111908 - Piedras o herr(...)
2.3.9.9.01PIEDRA PERFUMADA36UD2527.12976.270.0018175.730.00900.001,152.00
    
31
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01RAYITO BLANQUEADOR30PAQ20069.492,084.750.0018375.250.006,000.002,460.00
    
32
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01ZAFACON C/ TAPA 40 LITROS6UD500228.811,372.880.0018247.120.003,000.001,620.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
14,243.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,521.00  DOP----View
2.3.9.8.01540.00  DOP----View
2.3.9.9.011,152.00  DOP----View
2.3.7.2.994,410.00  DOP----View
2.6.3.2.011,620.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA-LAVANDERIA TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 201914,243.00  DOPNoviembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016cc-256-2019114,243.00  DOP
202122-256-2019114,243.00  DOP