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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.372625 
Contract referenceEDESUR-2019-00150 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastable para Suministro de Oficina 
Goods 
Contract Start:
27/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDESUR-CCC-CP-2019-0019 
Adquisición de Materiales Gastable para Suministro de Oficina 
Adquisición de Materiales Gastable para Suministro de Oficina 
Dirección de Logística 
propuesta Soludiver Soluciones Diversas_EXT_CP001 
GoodsDominicana 
178,831.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
27/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.733624 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
151,552.500.000.0027,279.45157,418.88178,831.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
16
44111605 - Cajas para efe(...)
2.6.1.1.015000033 CAJA CHICA DE METAL 12" X 9 ½"35UD76799034,650.000.000.00186,237.0026,845.0040,887.00
    
19
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01Sobres 5000258 SOBRE MANILA 9" X 12"30,000UD2.682.1564,500.000.000.001811,610.0080,400.0076,110.00
    
23
44121615 - Grapadoras
2.6.1.1.015000132 GRAPADORA (160 HOJAS)14UD789.425607,840.000.000.00181,411.2011,051.889,251.20
    
41
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.015000043 CARPETA TRES ARGOLLAS 4"174UD195218.7538,062.500.000.00186,851.2533,930.0044,913.75
    
50
53141507 - Broches
2.3.9.8.015000027 BROCHES PARA ARCHIVO 7CMM.(GANCHOS ACCO)100CAJ51.92656,500.000.000.00181,170.005,192.007,670.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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319,389.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01139,546.80  DOP----View
2.6.1.1.01167,192.38  DOP----View
2.6.2.4.0111,656.51  DOP----View
2.2.2.2.01994.15  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SALDO A FACTURA319,389.84  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EDESUR-CCC-CP-2019-00191319,389.84  DOP
2020EDESUR-CCC-CP-2019-00191319,389.84  DOP
2021EDESUR-CCC-CP-2019-00191319,389.84  DOP