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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.375238 
Contract referenceDIGEIG-2019-00263 
Contract description:Varios artículos de plásticos 
Goods 
Contract Start:
01/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGEIG-UC-CD-2019-0251 
Varios artículos de plásticos 
Varios artículos de plásticos 
Dpto. Adm. Financiero 
almacentro_EXT 
GoodsDominicana 
92,122.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
01/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.771601 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,070.000.0014,052.600.0094,500.0092,122.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01MACETA DE PLÁSTICO GRANDE12UD3,5002,91534,980.000.00186,296.400.0042,000.0041,276.40
    
2
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01FLORES DE PLÁSTICO (ORQUÍDEA)3UD1,5001,2503,750.000.0018675.000.004,500.004,425.00
    
3
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACÓN 120 LT CON RUEDAS2UD3,5002,9205,840.000.00181,051.200.007,000.006,891.20
    
4
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01DISPENSADOR AEROWEST 9UD3,0002,50022,500.000.00184,050.000.0027,000.0026,550.00
    
5
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ESPUMA DE POLIURETANO WURTH20UD70055011,000.000.00181,980.000.0014,000.0012,980.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
Transfers
94,500.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.4.1.0194,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1569003217177vwW7T192,122.60  DOP