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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.367832
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2019-00194
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/09/2019 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/10/2019 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0048
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA SER CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVO
Reply Reference
KART GROUP, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,027,780 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.762925 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
871,000.00
0.00
156,780.00
0.00
877,500.00
1,027,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50192701 - Comidas combin
(...)
50192701 - Comidas combinadas frescas
2.2.9.2.01
Para cada día debe contemplarse un menú con al menos, las opciones a elegir siguientes a) Una (1) opción de Caldos o Consomé (acompañado de arroz blanco o pan tostado b) Una (1) opción de (Sándwich con papa, Hamburguers con papa, Hot Dog, Taco, Nacho, Arepa Venezolana, Pastel en hoja, Yaroa, etc.) acompañado de jugo o refresco 16 onzas.) c) Una (1) opción de (Pastelones, Lasagna con pan tostado, etc. d) Una (1) opción que detalle: dos (2) tipos de arroz, un (1) tipo de grano, cinco (5) acompañamiento (carnes, aves, mariscos, embutidos, pasta), un (1) tipo de viviré (hervido, hecho puré 5o frito) y dos (2) tipos de ensalada.
6,500
UD
135
134
871,000.00
0.00
18
156,780.00
0.00
877,500.00
1,027,780.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA LN-DF-CM-2019-0048.pdf
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CUOTA LN-DAF-CM-2019-0048.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_10/09/2019_03_30 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
877,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
877,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
LN-DAF-CM-2019-0048
1
1,030,000.00
DOP
Vencido
FONDOS LN-DAF-CM-2019-0048.pdf