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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.345588
Contract reference
INAPA-2019-00421
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 300 PARAGUAS, 200 RELOJES DE PARED, 300 MEMORIAS USB, 500 LAPICEROS Y 300 PIN METÁLICOS PM, TODOS CON LOGO DE INAPA, PARA USO DEL NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAPA-DAF-CM-2019-0161
Request Title
ADQUISICIÓN DE 300 PARAGUAS, 200 RELOJES DE PARED, 300 MEMORIAS USB, 500 LAPICEROS Y 300 PIN METÁLICOS PM, TODOS CON LOGO DE INAPA, PARA USO DEL NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS.
Description
ADQUISICIÓN DE 300 PARAGUAS, 200 RELOJES DE PARED, 300 MEMORIAS USB, 500 LAPICEROS Y 300 PIN METÁLICOS PM, TODOS CON LOGO DE INAPA, PARA USO DEL NIVEL CENTRAL Y LAS PROVINCIAS.
Business Operation
eventos y protocolo
Reply Reference
BRIOSO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
548,700 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/07/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.721312 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
465,000.00
0.00
83,700.00
0.00
615,000.00
548,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
54111601 - Relojes de par
(...)
54111601 - Relojes de pared
2.3.9.9.01
RELOJES DE PARED CON LOGO DE INAPA
200
UD
800
550
110,000.00
0.00
18
19,800.00
0.00
160,000.00
129,800.00
2
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01
- PARAGUAS CON LOGO DE INAPA
300
UD
625
470
141,000.00
0.00
18
25,380.00
0.00
187,500.00
166,380.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
- LAPICEROS CON LOGO DE INAPA
500
UD
55
50
25,000.00
0.00
18
4,500.00
0.00
27,500.00
29,500.00
4
32101604 - Memoria rom pr
(...)
32101604 - Memoria rom programable (prom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB PROMOCIONAL CON LOGO DE INAPA
300
UD
450
400
120,000.00
0.00
18
21,600.00
0.00
135,000.00
141,600.00
5
53141507 - Broches
2.3.9.9.01
- PINS METALICOS PM CON LOGO DE INAPA
300
UD
350
230
69,000.00
0.00
18
12,420.00
0.00
105,000.00
81,420.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/07/2019_03_53 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDO-359.jpg
CERTIFICACION DE FONDO-359.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION 083.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION 083(2).jpg
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