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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.363898
Contract reference
FAD-2019-00515
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2019 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2019 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FAD-UC-CD-2019-0399
Request Title
Adquisicion de materiales ferreteros
Description
Adquisición de materiales ferreteros
Business Operation
Dirección de Ingeniería, FARD.
Reply Reference
Oferta de materiales ferreteros_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
50,766.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2019 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2019 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para utilizados en el Hangar No.1 del Comando de Mantenimiento Aéreo FARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.756849 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
43,022.12
0.00
7,743.98
0.00
43,022.12
50,766.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73121501 - Servicios de p
(...)
73121501 - Servicios de producción de aleaciones ferrosas
2.2.9.1.01
Planchas traslucido 12 blanca
16
UD
2,542.37
2,542.37
40,677.92
0.00
18
7,322.03
0.00
40,677.92
47,999.95
1
73121501 - Servicios de p
(...)
73121501 - Servicios de producción de aleaciones ferrosas
2.2.9.1.01
Tornillos aluzin barrera c/neopreno
300
UD
1.91
1.91
573.00
0.00
18
103.14
0.00
573.00
676.14
1
73121501 - Servicios de p
(...)
73121501 - Servicios de producción de aleaciones ferrosas
2.2.9.1.01
Silicon megasell clear
5
UD
254.24
254.24
1,271.20
0.00
18
228.82
0.00
1,271.20
1,500.02
1
73121501 - Servicios de p
(...)
73121501 - Servicios de producción de aleaciones ferrosas
2.2.9.1.01
Disco de corte metabo copa No.9
2
UD
177.97
177.97
355.94
0.00
18
64.07
0.00
355.94
420.01
1
73121501 - Servicios de p
(...)
73121501 - Servicios de producción de aleaciones ferrosas
2.2.9.1.01
Copa p/tornillo 5/16
2
UD
72.03
72.03
144.06
0.00
18
25.93
0.00
144.06
169.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
comprometer 33.jpeg
comprometer 33.jpeg
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/08/2019_09_39 p.m..Pdf
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acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,022.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
43,022.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
09
1
43,022.12
DOP
Vencido
Fondo para compra de Aluzin.pdf