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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.397463
Contract reference
MIDEREC-2019-01204
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL POLIDEPORTIVO BANI, PROVINCIA PERAVIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0841
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL POLIDEPORTIVO BANI, PROVINCIA PERAVIA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL POLIDEPORTIVO BANI, PROVINCIA PERAVIA
Business Operation
ING. RICARDO OROZCO
Reply Reference
Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
131,680.57 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLIMPICO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.754716 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,593.70
0.00
20,086.87
0.00
111,593.70
131,680.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLA M-H 1000W
16
UD
1,386.61
1,386.61
22,185.76
0.00
18
3,993.44
0.00
22,185.76
26,179.20
1
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITORES 24MF 480V AC-40/60C ORIGINALES PARA LAMPARAS MH DE 1000W
6
UD
10,896.16
10,896.16
65,376.96
0.00
18
11,767.85
0.00
65,376.96
77,144.81
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED COBRA 100W, CON BASE PARA FOTOCELDA (INCLUYE LA FOTOCELDA)
3
UD
3,285
3,285
9,855.00
0.00
18
1,773.90
0.00
9,855.00
11,628.90
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BRAZO PARA LAMPARA LED 48
4
UD
770.62
770.62
3,082.48
0.00
18
554.85
0.00
3,082.48
3,637.33
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED COBRA 150W, CON BASA PARA FOTOCELDE (INCLUYE LA FOTOCEL)
2
UD
4,842
4,842
9,684.00
0.00
18
1,743.12
0.00
9,684.00
11,427.12
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TAPE VINIL SCOTH SUPER 33 3M
5
UD
281.9
281.9
1,409.50
0.00
18
253.71
0.00
1,409.50
1,663.21
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/08/2019_04_19 p.m..Pdf
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CUOTA 0841.pdf
CUOTA 0841.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,593.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
111,593.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15668292875366GTrb
9803
131,680.57
DOP
Vencido
APROPIACION 0841.pdf