1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.368092
Contract reference
DGAP-2019-00945
Contract description:
Adquisición de fardos de café para stock almacén”.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
DGAP-CCC-CP-2019-0039
Request Title
“Adquisición de fardos de café para stock almacén”.
Description
“Adquisición de fardos de café para stock almacén”.
Business Operation
Depto. de Compras y Aprovisionamiento
Reply Reference
Oferta de Diversas Variada_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,879,040 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abraham Lincoln No. 1101, Esq. Jacinto Mañón, Ens. Serrallés, Sto. Dgo. Rep. Dom. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para uso en los diferentes Departamentos y Administraciones de esta DGA Com D/C 407-06-19 d/f 17/06/2019 Cotz S/N d/f 10/07/2019 crédito a 30 días entrega parcial durantes 5 meses cada entrega 190 fa
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.759548 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,344,000.00
0.00
535,040.00
0.00
3,705,000.00
3,879,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Fardos de cafe 20/1
950
UD
3,900
3,520
3,344,000.00
0.00
16
535,040.00
0.00
3,705,000.00
3,879,040.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPRO.pdf
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PRESU.pdf
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CONTRATO.pdf
CONTRATO.pdf
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ACTA DE ADJUDI.pdf
ACTA DE ADJUDI.pdf
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Budget Setting
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