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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.365453
Contract reference
MIDEREC-2019-01225
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONAS ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LEY PENAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/09/2019 16:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0873
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONAS ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LEY PENAL
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PERSONAS ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LEY PENAL
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
Jongreg Hybrid Trading, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
69,030 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/09/2019 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.759103 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,500.00
0.00
10,530.00
0.00
48,576.48
69,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA VERDE FORESTA
16
UD
990
1,238
19,808.00
0.00
18
3,565.44
0.00
15,840.00
23,373.44
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA VERDE LIMON 25
2
UD
990
1,238
2,476.00
0.00
18
445.68
0.00
1,980.00
2,921.68
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO
6
UD
990
1,238
7,428.00
0.00
18
1,337.04
0.00
5,940.00
8,765.04
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO
13
UD
990
1,238
16,094.00
0.00
18
2,896.92
0.00
12,870.00
18,990.92
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AMARILLO
3
UD
990
1,238
3,714.00
0.00
18
668.52
0.00
2,970.00
4,382.52
1
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.6.5.7.01
MOTAS ESPONJOSA
12
UD
163.04
245
2,940.00
0.00
18
529.20
0.00
1,956.48
3,469.20
1
49221505 - Mallas o redes
(...)
49221505 - Mallas o redes para deportes
2.6.2.2.01
MALLAS PARA AROS DE BALONCESTO
2
UD
570
170
340.00
0.00
18
61.20
0.00
1,140.00
401.20
1
49161603 - Pelotas de bás
(...)
49161603 - Pelotas de básquetbol
2.6.2.2.01
PELOTAS DE BALONCESTO
2
UD
2,940
2,850
5,700.00
0.00
18
1,026.00
0.00
5,880.00
6,726.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota 69.030.pdf
cuota 69.030.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/09/2019_08_52 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,576.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
39,600.00
DOP
----
View
2.6.2.2.01
7,020.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,956.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1556896641189qlZzo
4141
48,576.48
DOP
Vencido
apropiacion 0374.pdf