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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.369716 
Contract referenceEDESUR-2019-00191 
Contract description:Adquisición de Material Gastable para Suministro de Oficina 2da. Convocatoria 
Goods 
Contract Start:
04/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDESUR-DAF-CM-2019-0028 
Adquisición de Material Gastable para Suministro de Oficina 2da. Convocatoria 
Adquisición de Material Gastable para Suministro de Oficina 2da. Convocatoria 
Dirección de Logística 
Adquisición de Material Gastable para Suministro d 
GoodsDominicana 
71,824.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
04/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.758620 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,868.000.000.0010,956.2458,062.0071,824.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
44121615 - Grapadoras
2.6.1.1.015000316 GRAPADORA ESTANDAR 200UD283.2290.358,060.000.000.001810,450.8056,640.0068,510.80
    
11
60121535 - Borradores de (...)
2.3.9.9.015000125 GOMA DE BORRAR 360UD3.957.82,808.000.000.0018505.441,422.003,313.44
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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3,044.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.043,044.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  SALDO A FACTURA3,044.40  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EDESUR-DAF-CM-2019-002813,044.40  DOP