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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.356305
Contract reference
MISPAS-2019-00787
Contract description:
Adquisición de insumos Médicos, Dirigido a MYPIME
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0240
Request Title
Adquisición de insumos Médicos, Dirigido a MYPIME
Description
Adquisición de insumos Médicos, Dirigido a MYPIME, los cuales serán utilizados en las unidades de ambulancias de la expancion del Componente Salud 911, provincia San Juan de la Maguana, según oficio DGEM-765-2019 d/f 21/06/2019, suscrito por el Lic. Mayobanex Montero, Director General. Autorización: DA-AC-2019-032-2019.
Business Operation
Direccion General de Emergencias Medicas
Reply Reference
VAI CORPORATION 0240
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
502,507.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.739316 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
425,853.51
0.00
0.00
76,653.63
425,514.00
502,507.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73101702 - Servicios de p
(...)
73101702 - Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
2.2.9.1.01
Máscara laríngea 3.5
50
UD
350
983.83
49,191.50
0.00
0.00
18
8,854.47
17,500.00
58,045.97
2
73101703 - Servicios de p
(...)
73101703 - Servicios de producción de productos farmacéuticos
2.2.9.1.01
Máscara laríngea 4.0
50
UD
350
983.83
49,191.50
0.00
0.00
18
8,854.47
17,500.00
58,045.97
3
73101703 - Servicios de p
(...)
73101703 - Servicios de producción de productos farmacéuticos
2.2.9.1.01
Máscara laríngea 4.5
50
UD
350
983.83
49,191.50
0.00
0.00
18
8,854.47
17,500.00
58,045.97
4
73101703 - Servicios de p
(...)
73101703 - Servicios de producción de productos farmacéuticos
2.2.9.1.01
Máscara laríngea 5.0
50
UD
350
983.83
49,191.50
0.00
0.00
18
8,854.47
17,500.00
58,045.97
6
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Kit de Guía de Entubación Adulto
230
UD
1,000
601.8
138,414.00
0.00
0.00
18
24,914.52
230,000.00
163,328.52
8
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Mascarilla de Oxígeno Adulto Simple
200
UD
64
43.92
8,784.00
0.00
0.00
18
1,581.12
12,800.00
10,365.12
9
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Mascarilla de Oxígeno Pediátrica
200
UD
64
38.75
7,750.00
0.00
0.00
18
1,395.00
12,800.00
9,145.00
10
41122004 - Jeringas para
(...)
41122004 - Jeringas para muestras
2.3.9.3.01
Jeringas de 20 ml
5,000
UD
10
7.38
36,900.00
0.00
0.00
18
6,642.00
50,000.00
43,542.00
14
42132101 - Protectores de
(...)
42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital
2.3.2.2.01
Sabanas Quirúrgicas Estéril
141
UD
354
264.11
37,239.51
0.00
0.00
18
6,703.11
159,300.00
43,942.62
Attestation Documents
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Cuota CM-0240 VA.pdf
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Orden de Compras_01/08/2019_03_28 p.m..Pdf
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