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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.365236 
Contract referenceARSSEMMA-2019-00145 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA 3ER TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
03/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0021 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE (ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0021) 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS_EXT 
GoodsDominicana 
119,298 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.758409 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
101,100.000.0018,198.000.0095,260.00119,298.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Ribbon de Colores YMCKO EVOLIS10UD1,7082,50025,000.000.00184,500.000.0017,080.0029,500.00
    
21
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Fusor XEROX 115R001192UD13,40013,40026,800.000.00184,824.000.0026,800.0031,624.00
    
22
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Drum Cartridge 101R00554 B405 DN Versalink5UD3,7003,50017,500.000.00183,150.000.0018,500.0020,650.00
    
23
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Cilindro 101R0474 M/322412UD2,7402,65031,800.000.00185,724.000.0032,880.0037,524.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1234
1,016,274.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,016,274.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016SEMMA-LPN-001-201911,016,274.40  DOP