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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.351717
Contract reference
INDOTEL-2019-00422
Contract description:
Compra Trimestral de artículos y consumibles para el INDOTEL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2019-0086
Request Title
Compra Trimestral de artículos y consumibles para el INDOTEL
Description
Compra Trimestral de artículos y consumibles para el INDOTEL
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Progastable, SRL INDOTEL-DAF-CM-2019-0086_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
412,050.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Abraham Lincoln #962
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.724751 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
357,180.00
0.00
54,870.40
0.00
435,000.00
412,050.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de café molido de 1lb. (20/1).
50
PAQ
4,500
4,310
215,500.00
0.00
16
34,480.00
0.00
225,000.00
249,980.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Cajas de azúcar de dieta (100/1).
40
PAQ
300
255
10,200.00
0.00
18
1,836.00
0.00
12,000.00
12,036.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes de azúcar blanca (5lb/1).
150
UD
200
131
19,650.00
0.00
16
3,144.00
0.00
30,000.00
22,794.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Paquetes de azúcar crema (5lb/1).
150
UD
150
115
17,250.00
0.00
16
2,760.00
0.00
22,500.00
20,010.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Potes de cremora para café 23oz/650g.
180
UD
350
262
47,160.00
0.00
18
8,488.80
0.00
63,000.00
55,648.80
6
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.3.02
Potes de canela entera (100g/1).
20
UD
300
88
1,760.00
0.00
18
316.80
0.00
6,000.00
2,076.80
7
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.3.02
Potes de canela en polvo (200g/1).
20
UD
300
253
5,060.00
0.00
18
910.80
0.00
6,000.00
5,970.80
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de agua no carbonatada de 20oz. (12/1)
150
PAQ
270
162
24,300.00
0.00
0.00
0.00
40,500.00
24,300.00
9
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Latas de té frio en polvo.
20
UD
450
380
7,600.00
0.00
18
1,368.00
0.00
9,000.00
8,968.00
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Cajas de té caliente.
150
CAJ
140
58
8,700.00
0.00
18
1,566.00
0.00
21,000.00
10,266.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_09/07/2019_08_29 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
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