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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.344842 
Contract referenceCNSS-2019-00120 
Contract description:Suministros de limpieza, trimestre julio-septiembre 2019 
Goods 
Contract Start:
04/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNSS-DAF-CM-2019-0033 
Suministros de limpieza, trimestre julio-septiembre 2019 
Suministros de limpieza, trimestre julio-septiembre 2019 
Sección de Almacén y Suministro 
Prolimpiso, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
48,037.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.721544 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,710.000.007,327.800.0084,192.0248,037.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01Guantes de latex size variados (Caja 100/1)15UD459.022744,110.000.0018739.800.006,885.304,849.80
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas para manos tipo C-fold (paq 100/1)200PAQ89.68459,000.000.00181,620.000.0017,936.0010,620.00
    
4
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.03Detergente en polvo funda 500g24UD76.7701,680.000.0018302.400.001,840.801,982.40
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Fundas para basura 36x54 tanque paq 5/1150PAQ76.7263,900.000.0018702.000.0011,505.004,602.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Fundas para basura 28x35 jardin 10/150PAQ74.34261,300.000.0018234.000.003,717.001,534.00
    
7
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Esponja de fregar20UD153.41002,000.000.0018360.000.003,068.002,360.00
    
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos36GAL224.21354,860.000.0018874.800.008,071.205,734.80
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpiador de maderas12UD493.243454,140.000.0018745.200.005,918.884,885.20
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Limpia Cristal Galón12UD224.21001,200.000.0018216.000.002,690.401,416.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante líquido Galón12UD226.561792,148.000.0018386.640.002,718.722,534.64
    
17
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Pañuelos facial Caja 100/112UD75.9350600.000.0018108.000.00911.16708.00
    
18
60124402 - Hoja fina de m(...)
2.3.9.2.01Papel de aluminio rollo24UD483.8902,160.000.0018388.800.0011,611.202,548.80
    
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón líquido para manos24GAL233.641132,712.000.0018488.160.005,607.363,200.16
    
22
52151636 - Palas o cuchar(...)
2.3.9.5.01Cucharas desechables Paq 25/150PAQ34.2218900.000.0018162.000.001,711.001,062.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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