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5. Contract Document
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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.345453
Contract reference
INDRHI-2019-00245
Contract description:
Compra de Materiales Ferreteros, para ser usados en las Presas de Jiguey, Bao, Hatillo Tavera, Sabaneta, Sabana Yegua, Valdesia y Monción.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0186
Request Title
Compra de Materiales Ferreteros, para ser usados en las Presas de Jiguey, Bao, Hatillo Tavera, Sabaneta, Sabana Yegua, Valdesia y Monción.
Description
Compra de Materiales Ferreteros, para ser usados en las Presas de Jiguey, Bao, Hatillo Tavera, Sabaneta, Sabana Yegua, Valdesia y Monción.
Business Operation
Departamento de Presa
Reply Reference
Compra de Materiales Ferreteros, para ser usados e
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,370.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
02/07/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/07/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.721006 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,076.34
0.00
8,293.74
0.00
54,370.13
54,370.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
21101510 - Cañerías o tub
(...)
21101510 - Cañerías o tuberías de riego
2.6.5.1.01
Coupling PVC 2 pulgadas
45
UD
36.05
30.55
1,374.75
0.00
18
247.46
0.00
1,622.25
1,622.21
2
21101510 - Cañerías o tub
(...)
21101510 - Cañerías o tuberías de riego
2.6.5.1.01
Coupling PVC 3/4 pulgadas
1
UD
9.06
7.68
7.68
0.00
18
1.38
0.00
9.06
9.06
3
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candados 114/70 anticizaya.10411
20
UD
1,776.25
1,505.3
30,106.00
0.00
18
5,419.08
0.00
35,525.00
35,525.08
4
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candados 110-60 #1109
10
UD
1,161.77
984.55
9,845.50
0.00
18
1,772.19
0.00
11,617.70
11,617.69
5
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Bombillos fluorescente mini SP 20W 10,000 HRS. luz cálida
8
UD
196.77
166.75
1,334.00
0.00
18
240.12
0.00
1,574.16
1,574.12
6
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Breaker de panel 1" 1p x 15A G.E. THQL-1115
6
UD
333.65
282.75
1,696.50
0.00
18
305.37
0.00
2,001.90
2,001.87
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Tape 3M de goma NO.23
1
UD
1,240.48
1,051.25
1,051.25
0.00
18
189.23
0.00
1,240.48
1,240.48
8
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Cemento PVC WET-DRY LANCO 32ONZ.SM2485
1
UD
779.58
660.66
660.66
0.00
18
118.92
0.00
779.58
779.58
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_02/07/2019_03_03 p.m..Pdf
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Orden 00245.pdf
Orden 00245.pdf
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Cuota Compromiso 176.pdf
Cuota Compromiso 176.pdf
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Budget Setting
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