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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.340534 
Contract referenceMAPRE-2019-00301 
Contract description:ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2DO TRIMESTRE 2019 
Goods 
Contract Start:
25/06/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2019-0027 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2DO TRIMESTRE 2019 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 2DO TRIMESTRE 2019 
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 
MAPRE-DAF-CM-2019-0027 PROLIMDES COMERCIAL  
GoodsDominicana 
175,997 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/06/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.714708 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
149,150.000.0026,847.000.00199,250.00175,997.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAPER # 32 150UD9012018,000.000.00183,240.000.0013,500.0021,240.00
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA150UD907711,550.000.00182,079.000.0013,500.0013,629.00
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PAQUETE DE JABON RAYADO (1 LIBRA) 350UD705820,300.000.00183,654.000.0024,500.0023,954.00
    
13
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GUANTES PLASTICO ( PARES )250UD45338,250.000.00181,485.000.0011,250.009,735.00
    
22
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY P/OFICINA 8 ONZA150UD80537,950.000.00181,431.000.0012,000.009,381.00
    
23
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY P/DISPENSADOR 6.2 ONZAS150UD28022834,200.000.00186,156.000.0042,000.0040,356.00
    
31
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE 400UD1006827,200.000.00184,896.000.0040,000.0032,096.00
    
36
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE BAÑO 100UD25292,900.000.0018522.000.002,500.003,422.00
    
37
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01GALON DE CLORO 400UD1004718,800.000.00183,384.000.0040,000.0022,184.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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35,112.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
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