1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.339287
Contract reference
PPS-2019-01065
Contract description:
Adquisición de materiales electrolíticos para ser utilizado en la nueva oficina de la Galvan.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2019-0723
Request Title
Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizado en la nueva oficina
Description
Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizado en la nueva oficina de la Galvan de los CTC. Solicitante: Willengton Garcia.
Business Operation
CTC
Reply Reference
BM suplidores_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,250.35 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.712526 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,805.38
0.00
6,444.97
0.00
58,270.00
42,250.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Alambre triplex aluminio (pies)
85
UD
22
60.5
5,142.50
0.00
18
925.65
0.00
1,870.00
6,068.15
2
31161506 - Tornillos para
(...)
31161506 - Tornillos para lámina metálica
2.3.6.3.06
Alambre triplex aluminio 2
700
UD
25
39.53
27,671.00
0.00
18
4,980.78
0.00
17,500.00
32,651.78
3
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Bases porta cont. 200 amp
1
UD
1,500
1,530.38
1,530.38
0.00
18
275.47
0.00
1,500.00
1,805.85
4
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Conector para alambre triplex
3
UD
800
92.5
277.50
0.00
18
49.95
0.00
2,400.00
327.45
5
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Grapa retención plástica
10
UD
1,500
92.5
925.00
0.00
18
166.50
0.00
15,000.00
1,091.50
6
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Tie wraps heavy duty No.12
100
UD
200
2.59
259.00
0.00
18
46.62
0.00
20,000.00
305.62
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/06/2019_06_03 p.m..Pdf
Download
orden de compras bm.pdf
orden de compras bm.pdf
Download
0723.pdf
0723.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
8397613661AA91824FFCA145CF6DF49B1E5177F77AF8FEC1B808D93E583796E4