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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.347954
Contract reference
MINA PUEBLO VIEJO-2019-00025
Contract description:
Adquisición de Material Gastable de Oficina para ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de Remediacion Ambiental Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre 2019.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/07/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2019-0016
Request Title
Adquisición de Material Gastable de Oficina para ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de Remediacion Ambiental Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre 2019.
Description
Adquisición de Material Gastable de Oficina para ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de Remediación Ambiental Correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre 2019.
Business Operation
DIRECCION REMEDIACION AMBIENTAL
Reply Reference
Adquisición de Material Gastable de Oficina_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
64,270.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.706413 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,576.00
0.00
9,694.62
0.00
64,271.00
64,270.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 1/2x11 (6 cajas equivalentes a 60 resma)
60
RESMA
200.6
170
10,200.00
0.00
18
1,836.00
0.00
12,036.00
12,036.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel Bond 8 1/2x14
7
RESMA
283.2
240
1,680.00
0.00
18
302.40
0.00
1,982.40
1,982.40
3
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
Rollo de Papel p/Sumadora
15
UD
23.6
20
300.00
0.00
18
54.00
0.00
354.00
354.00
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
Libretas Rayadas Medianas
6
UD
29.5
25
150.00
0.00
18
27.00
0.00
177.00
177.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Post-it (caja 12/1)
12
UD
35.4
30
360.00
0.00
18
64.80
0.00
424.80
424.80
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho Toner 662 Negro
32
UD
643.1
545
17,440.00
0.00
18
3,139.20
0.00
20,579.20
20,579.20
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho Toner 662 Color
28
UD
643.1
545
15,260.00
0.00
18
2,746.80
0.00
18,006.80
18,006.80
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner Toshiba T-2505U
2
UD
3,894
3,300
6,600.00
0.00
18
1,188.00
0.00
7,788.00
7,788.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo Azul
6
CAJ
73
73
438.00
0.00
0.00
0.00
438.00
438.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de Carbón
3
UD
93
93
279.00
0.00
0.00
0.00
279.00
279.00
11
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Bandas de Gomas (Gomitas caja)
4
UD
23.6
20
80.00
0.00
18
14.40
0.00
94.40
94.40
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
3
UD
363.4
308
924.00
0.00
18
166.32
0.00
1,090.20
1,090.32
13
44103119 - Papel de trans
(...)
44103119 - Papel de transferencia en caliente para copiadoras
2.3.3.2.01
Rollo Tinta p/Sumadora Sharp (12/1)
12
UD
53.1
45
540.00
0.00
18
97.20
0.00
637.20
637.20
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre Manila 9x12
100
UD
3.84
3.25
325.00
0.00
18
58.50
0.00
384.00
383.50
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/06/2019_07_15 p.m..Pdf
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