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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.342556
Contract reference
MIDEREC-2019-00609
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS EN EL ÁREA DE ALOJAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/06/2019 16:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-0458
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS EN EL ÁREA DE ALOJAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS EN EL ÁREA DE ALOJAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
Solugral, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,437.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
90 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.691959 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,540.00
0.00
1,897.20
0.00
10,540.00
12,437.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
PERAS DE INODORO
6
UD
150
150
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
VALVULA DE ENTRADA DE TANQUE DE INODORO
4
UD
292
292
1,168.00
0.00
18
210.24
0.00
1,168.00
1,378.24
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
SIFON PARA LAVAMANO
11
UD
178
178
1,958.00
0.00
18
352.44
0.00
1,958.00
2,310.44
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
LLAVE ANGULARES 1/2
6
UD
249
249
1,494.00
0.00
18
268.92
0.00
1,494.00
1,762.92
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
ROLLO DE TEFLON
10
UD
55
55
550.00
0.00
18
99.00
0.00
550.00
649.00
1
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
DUCHAS DE 1/2
6
UD
195
195
1,170.00
0.00
18
210.60
0.00
1,170.00
1,380.60
1
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
MEZCLARODORA PARA LAVAMANOS
2
UD
1,650
1,650
3,300.00
0.00
18
594.00
0.00
3,300.00
3,894.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/05/2019_08_42 p.m..Pdf
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cuota 12.437.20.pdf
cuota 12.437.20.pdf
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839C3339474253B0ED416E4E6024114915376638E66F0A819E00A5F635B2D1E9