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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.339971
Contract reference
IMDH-2019-00005
Contract description:
Para uso en esta Escuela de Derechos Humanos.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/05/2019 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IMDH-UC-CD-2019-0003
Request Title
Adquisición de artículos de limpieza
Description
Adquisición de articulo de limpieza
Business Operation
Almacén de Propiedades
Reply Reference
Artículos de limpieza_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,671.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/05/2019 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para uso en esta Escuela de Derechos Humanos
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1
DO1.PCCNTR.690537 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,010.00
0.00
15,661.80
0.00
96,050.00
102,671.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas negra p/basura 28x34 de 30 gl. 100/1
20
PAQ
300
415
8,300.00
0.00
18
1,494.00
0.00
6,000.00
9,794.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
40
PAQ
1,000
940
37,600.00
0.00
18
6,768.00
0.00
40,000.00
44,368.00
Comentarios proveedor:
Marcal PRO
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 12/1
40
PAQ
800
645
25,800.00
0.00
18
4,644.00
0.00
32,000.00
30,444.00
Comentarios proveedor:
MARCAL PRO
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 10/1 cuadrada
10
PAQ
625
410
4,100.00
0.00
18
738.00
0.00
7,500.00
4,838.00
Comentarios proveedor:
Marcal Pro
5
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel higiénico
2
UD
700
705
1,410.00
0.00
18
253.80
0.00
1,400.00
1,663.80
Comentarios proveedor:
SHA
6
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel toalla
2
UD
750
2,000
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
1,500.00
4,720.00
Comentarios proveedor:
SHA-393H
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Lavaplatos en pasta de 1.5lb.
6
GAL
175
85
510.00
0.00
18
91.80
0.00
1,050.00
601.80
Comentarios proveedor:
Rali
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso
10
GAL
175
140
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
1,750.00
1,652.00
Comentarios proveedor:
Ten
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro
10
GAL
145
85
850.00
0.00
18
153.00
0.00
1,450.00
1,003.00
Comentarios proveedor:
Blancox
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido para manos
10
GAL
320
235
2,350.00
0.00
18
423.00
0.00
3,200.00
2,773.00
Comentarios proveedor:
Rali
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas
2
UD
225
75
150.00
0.00
18
27.00
0.00
450.00
177.00
Comentarios proveedor:
Linda
12
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Suaper No.32
4
UD
250
135
540.00
0.00
18
97.20
0.00
1,000.00
637.20
Comentarios proveedor:
Kika
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/05/2019_07_15 p.m..Pdf
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Cert. Cuota Limpieza.pdf
Cert. Cuota Limpieza.pdf
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Informe Final Art. Limpieza.Pdf
Informe Final Art. Limpieza.Pdf
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80AFADAD805536690E165364B4865635C18835BE447F9FA1C5E8EC81A615BEDB