1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.323173
Contract reference
CAPGEFI-2019-00034
Contract description:
Adquisición de Materiales de Imprenta (Químicos), para esta Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/05/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAPGEFI-UC-CD-2019-0015
Request Title
Adquisición de Materiales de Imprenta (Químicos), para esta Institución
Description
Adquisición de Materiales de Imprenta (Químicos), para esta Institución
Business Operation
Div. Edición y Publicaciones de esta Institución
Reply Reference
AM Multigrafica, S.R.L_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,494.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito mínimo de 45 días calendario, luego de entregada la factura.
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1
DO1.PCCNTR.682206 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,317.71
0.00
6,177.19
0.00
40,461.04
40,494.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
45141501 - Solución revel
(...)
45141501 - Solución reveladora
2.6.2.3.01
Hand Cleaner
2
GAL
950
950
1,900.00
0.00
18
342.00
0.00
1,900.00
2,242.00
2
45141501 - Solución revel
(...)
45141501 - Solución reveladora
2.6.2.3.01
Solución Fuente
1
GAL
1,298
1,200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,298.00
1,416.00
3
45141501 - Solución revel
(...)
45141501 - Solución reveladora
2.6.2.3.01
Solución Fuente Liberty
1
GAL
1,810.71
1,600
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,810.71
1,888.00
4
45141501 - Solución revel
(...)
45141501 - Solución reveladora
2.6.2.3.01
Metering Roller Cleaner
2
GAL
2,832
1,966
3,932.00
0.00
18
707.76
0.00
5,664.00
4,639.76
5
27112819 - Cuchillas de c
(...)
27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación
2.6.5.7.01
Cuchillas para Bisturí
1
UD
2,320
2,300
2,300.00
0.00
18
414.00
0.00
2,320.00
2,714.00
6
27112819 - Cuchillas de c
(...)
27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación
2.6.5.7.01
Cuchilla Lavador Abdick 9980/Ryobi
2
UD
6,000
5,084.75
10,169.50
0.00
18
1,830.51
0.00
12,000.00
12,000.01
7
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol para Limpieza de Impresora
1
GAL
200.54
200.54
200.54
0.00
18
36.10
0.00
200.54
236.64
8
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol
2
GAL
352.82
299
598.00
0.00
18
107.64
0.00
705.64
705.64
9
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Sustituto de Alcohol
2
GAL
1,982.4
1,680
3,360.00
0.00
18
604.80
0.00
3,964.80
3,964.80
10
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Pegamento Líquido Silicone
1
GAL
80
67.8
67.80
0.00
18
12.20
0.00
80.00
80.00
11
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Barra de Silicon
37
UD
13.84
13.8
510.60
0.00
18
91.91
0.00
512.08
602.51
12
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Barra de Silicon
1
UD
5.27
5.27
5.27
0.00
18
0.95
0.00
5.27
6.22
13
45101603 - Consumibles de
(...)
45101603 - Consumibles de impresión de offset
2.6.1.1.01
Chupones Abdick 9980/Ryobi
2
PAQ
5,000
4,237
8,474.00
0.00
18
1,525.32
0.00
10,000.00
9,999.32
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_03/05/2019_01_45 p.m..Pdf
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