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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.322689 
Contract referenceCDC-2019-00065 
Contract description:Suministro de cocina, higiénicos y limpieza. 
Goods 
Contract Start:
02/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CDC-UC-CD-2019-0069 
Suministro de cocina, higiénicos y limpieza. 
Suministro de cocina, higiénicos y limpieza. 
División de Servicio Generales  
Suministro de cocina, higiénicos y limpieza._EXT 
GoodsDominicana 
20,532 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.680418 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,400.000.003,132.000.0025,740.0020,532.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPE #324UD150120480.000.001886.400.00600.00566.40
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA FUERTE12UD2015180.000.001832.400.00240.00212.40
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01FUNDAS BLANCAS # 13300UD51.4420.000.001875.600.001,500.00495.60
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01FUNDAS BLANCAS PEQUEÑAS300UD31300.000.001854.000.00900.00354.00
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO GL PARA FREGAR8GAL150115920.000.0018165.600.001,200.001,085.60
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PLUMERO3UD200160480.000.001886.400.00600.00566.40
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GL8GAL2502101,680.000.0018302.400.002,000.001,982.40
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PAPEL DE BAÑO JUMBO JUNIOR FD6PAQ7005503,300.000.0018594.000.004,200.003,894.00
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA FD8PAQ7005504,400.000.0018792.000.005,600.005,192.00
    
10
50101541 - Setas u hongos
2.3.1.3.02ACEITE VERDE FRASCO 250 ML15UD5002904,350.000.0018783.000.007,500.005,133.00
    
11
50101541 - Setas u hongos
2.3.1.3.02REFRESCO DE SODA 1 LITRO8UD10070560.000.0018100.800.00800.00660.80
    
12
50101541 - Setas u hongos
2.3.1.3.02AZUCARERA DE PORCELANA3UD200110330.000.001859.400.00600.00389.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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