1. General Information
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.331555
Contract reference
ONE-2019-00055
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN DE LA ENHOGAR-MICS-2019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/05/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONE-DAF-CM-2019-0007
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN DE LA ENHOGAR-MICS-2019
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN E INSUMOS PARA CAPACITACIÓN DE LA ENHOGAR-MICS-2019
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
Prolimdes C., SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,304.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ITEMS NO. 1, 2 Y 4 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENCUESTAS. ITEMS NO. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 23 Y 24 SOLICITADOS POR LA DIV. ADMINISTRATIVA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.670839 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,309.00
0.00
5,995.62
0.00
38,720.00
39,304.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GLS JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS
28
UD
125
100
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
3,500.00
3,304.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SPRAY PARA MOPA
8
UD
225
332
2,656.00
0.00
18
478.08
0.00
1,800.00
3,134.08
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA
6
UD
90
188
1,128.00
0.00
18
203.04
0.00
540.00
1,331.04
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1
5
PAQ
50
85
425.00
0.00
18
76.50
0.00
250.00
501.50
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR
6
UD
260
240
1,440.00
0.00
18
259.20
0.00
1,560.00
1,699.20
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
PIEDRA AMBIENTADORA
200
UD
50
29
5,800.00
0.00
18
1,044.00
0.00
10,000.00
6,844.00
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE 8 OZ.
24
UD
150
55
1,320.00
0.00
18
237.60
0.00
3,600.00
1,557.60
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB
2
PAQ
800
590
1,180.00
0.00
18
212.40
0.00
1,600.00
1,392.40
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GUANTES LATEX 100/1
6
CAJ
40
200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
240.00
1,416.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIA CERÁMICA
6
CAJ
190
165
990.00
0.00
18
178.20
0.00
1,140.00
1,168.20
19
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE 13" PLASTICO NEGRO
6
UD
90
185
1,110.00
0.00
18
199.80
0.00
540.00
1,309.80
22
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS DESECHABLES #3 CAJAS 24 PAQ DE 100/1
3
CAJ
2,500
2,535
7,605.00
0.00
18
1,368.90
0.00
7,500.00
8,973.90
24
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
VASOS DESECHABLES #7 CAJAS 50/50 PAQUETES
3
CAJ
2,000
1,800
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
6,000.00
6,372.00
26
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CUCHARA PLÁSTICAS DESECHABLES
15
PAQ
30
17
255.00
0.00
18
45.90
0.00
450.00
300.90
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/04/2019_09_13 p.m..Pdf
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Apropiacion de fondos.pdf
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Budget Setting
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4583974848676E8994E00E89366AACCA5878A5628B263F9591448EDDDE5C8FA0