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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.314595
Contract reference
LMD-2019-00071
Contract description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/04/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/05/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LMD-UC-CD-2019-0055
Request Title
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Description
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Business Operation
Almacen
Reply Reference
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
79,876.56 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/04/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/05/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Jimenez Moya DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.663429 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,692.00
0.00
12,184.56
0.00
59,268.00
79,876.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas según especificaciones técnicas
12
UD
75
120
1,440.00
0.00
18
259.20
0.00
900.00
1,699.20
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel según especificaciones técnicas
90
UD
150
130
11,700.00
0.00
18
2,106.00
0.00
13,500.00
13,806.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo junior según especificaciones técnicas
600
UD
66.5
70
42,000.00
0.00
18
7,560.00
0.00
39,900.00
49,560.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Zafacones sencillos de oficina según especificaciones técnicas
24
UD
150
425.5
10,212.00
0.00
18
1,838.16
0.00
3,600.00
12,050.16
17
47101523 - Tanques de rec
(...)
47101523 - Tanques de recolección
2.6.5.8.01
Recogedor de basura según especificaciones técnicas
12
UD
70
100
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
840.00
1,416.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Escobillón recoge basura según especificaciones técnicas
1
DOC
528
1,140
1,140.00
0.00
18
205.20
0.00
528.00
1,345.20
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Contract Document Template
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Description
File Name
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_05/04/2019_05_34 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJ..pdf
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Budget Setting
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