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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.313254 
Contract referenceDEPRIDAM-2019-00148 
Contract description:REQ-7581 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA ÁNGELES DE LA CULTURA 
Goods 
Contract Start:
02/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0053 
REQ-7581 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA ÁNGELES DE LA CULTURA 
REQ-7581 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA ÁNGELES DE LA CULTURA 
PROGRAMA ANGELES DE LA CULTURA 
OFERTA VALDOCCO COMERCIAL_EXT 
GoodsDominicana 
10,497.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
02/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.628402 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,896.000.001,601.280.008,896.0010,497.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 100/1 CALIBRE 1003UD4484481,344.000.0018241.920.001,344.001,585.92
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS MEDIDA APROX 33X8CM5UD118118590.000.0018106.200.00590.00696.20
    
3
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PLATOS DESECHABLES NO. 6 BLANCOS 25/1100UD36363,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODOL NUMERO 405UD178178890.000.0018160.200.00890.001,050.20
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES DE PISOS8GAL2072071,656.000.0018298.080.001,656.001,954.08
    
6
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CLORO8GAL102102816.000.0018146.880.00816.00962.88
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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