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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.311760
Contract reference
MISPAS-2019-00136
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS CIVIL PARA EL CRUE -911 DE SAMANA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/03/2019 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0023
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS CIVIL PARA EL CRUE -911 DE SAMANA
Description
Compra de Materiales para Obras Civil, para el CRUE - 9-1-1 de Samaná solicitado por el Departamento de Infraestructura, según oficio No. DINF - 0033 - 2019 d/f 25/01/2019, suscrito por la Arq. Jacqueline Gatón, Enc. de Infraestructura del MSP. DA-AC-0036-2019
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Reply Reference
COTIZACION MISPAS 2019-0023
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
34,592.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
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Comment:
DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS MISPAS-2019-00135.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.652104 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,316.00
0.00
5,276.88
0.00
55,857.84
34,592.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla fibrocemento de 50 libras
4
UD
512.69
472
1,888.00
0.00
18
339.84
0.00
2,050.76
2,227.84
5
31201525 - Cinta de vinil
(...)
31201525 - Cinta de vinilo
2.3.9.8.01
Tape de fibra de vidrio 2 x 300 Pies
2
UD
208.54
216
432.00
0.00
18
77.76
0.00
417.08
509.76
44
23153301 - Taladradoras
2.6.5.7.01
Reducción busing de 1/4´´ x 3/4´´
2
UD
35
45
90.00
0.00
18
16.20
0.00
70.00
106.20
45
23153301 - Taladradoras
2.6.5.7.01
Barrena plana de 5/8´´ x 6´´ (para concreto)
1
UD
250
950
950.00
0.00
18
171.00
0.00
250.00
1,121.00
46
23153301 - Taladradoras
2.6.5.7.01
Barrena para metal de 5/16´´
1
UD
105
55
55.00
0.00
18
9.90
0.00
105.00
64.90
80
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.02
Codo de 2´´ x 90 PVC de drenaje
4
UD
25
15
60.00
0.00
18
10.80
0.00
100.00
70.80
81
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.02
Reducción de 2´´ a 1 1/2´´ PVC
2
UD
60
18
36.00
0.00
18
6.48
0.00
120.00
42.48
103
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Bomba autocebante de 3HP 1 PH
1
UD
48,500
23,000
23,000.00
0.00
18
4,140.00
0.00
48,500.00
27,140.00
114
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensador de papel sanitario (plasticos)
3
UD
1,125
595
1,785.00
0.00
18
321.30
0.00
3,375.00
2,106.30
135
14111520 - Papel secante
2.3.3.2.01
Disco de corte # 7
6
UD
145
170
1,020.00
0.00
18
183.60
0.00
870.00
1,203.60
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Contract Document Template
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Description
File Name
Cuota-CM-0023-2.pdf
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Orden de Compras_21/03/2019_09_31 p.m..Pdf
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Acta-Simple de Adjudicacion CM-0023.docx
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