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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.308922 
Contract referenceCONANI-2019-00095 
Contract description:Adquisición artículos materiales de limpieza para uso de los Hogares de Paso y distintas dependencias de la institución. 
Goods 
Contract Start:
21/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
CONANI-CCC-CP-2019-0004 
Adquisición artículos materiales de limpieza para uso de los Hogares de Paso y distintas dependencias de la institución. 
Adquisición artículos materiales de limpieza para uso de los Hogares de Paso y distintas dependencias de la institución. 
Departamento de Hogares de Paso  
Qualistar, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
144,632.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
21/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.645034 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
122,570.000.0022,062.600.00113,225.00144,632.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo fino de metal paquete 36/1100PAQ110727,200.000.00181,296.000.0011,000.008,496.00
    
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo grueso paquete 36/1100PAQ175757,500.000.00181,350.000.0017,500.008,850.00
    
30
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.9.01Gorros desechables caja 100/1100CAJ10018518,500.000.00183,330.000.007,500.0021,830.00
 
oferto 100
  
    
40
60121134 - Papel metálico
2.3.3.2.01Papel PVC en rollo 39x406MMx750 metros10UD1,0001,15011,500.000.00182,070.000.0010,000.0013,570.00
    
44
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de cocina absorbente decorada en rollo 200 hojas 13.8 cm.65UD751489,620.000.00181,731.600.005,025.0011,351.60
    
50
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas de techo50UD125854,250.000.0018765.000.006,250.005,015.00
    
51
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba de patio400UD13013955,600.000.001810,008.000.0052,000.0065,608.00
    
54
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Bicarbonato de sodio (Libras)80LB201058,400.000.00181,512.000.001,600.009,912.00
 
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174,864.67 DOP
174,864.67 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01172,687.57  DOP----View
2.3.9.9.012,177.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026000941174,864.67  DOP