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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.301060
Contract reference
MAP-2019-00065
Contract description:
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2019.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MAP-DAF-CM-2019-0003
Request Title
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2019.
Description
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES, SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2019.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
GASTABLES COCINA Y LIMPIEZA MAP.
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
229,156 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/02/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. 27 DE FEBRERO NO. 419.
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Invoice Payment Deadline
15 days
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.631810 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
194,200.00
0.00
34,956.00
0.00
347,300.00
229,156.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
Galletas de Soda Salada
20
EMB
200
175
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
4,000.00
4,130.00
23
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 6/1 (Buena Calidad)
600
EMB
180
125
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
108,000.00
88,500.00
27
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo 5 Lib.
50
EMB
100
150
7,500.00
0.00
18
1,350.00
0.00
5,000.00
8,850.00
31
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico 1000 pies (buena Calidad)
800
UN
250
125
100,000.00
0.00
18
18,000.00
0.00
200,000.00
118,000.00
32
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Removedor de Manchas para Losetas
10
GAL
230
295
2,950.00
0.00
18
531.00
0.00
2,300.00
3,481.00
37
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.8.01
Baterias AA
100
EMB
180
35
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
18,000.00
4,130.00
38
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.8.01
Baterias AAA
50
EMB
200
35
1,750.00
0.00
18
315.00
0.00
10,000.00
2,065.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/02/2019_03_41 p.m..Pdf
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