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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.300515
Contract reference
PROCURADURIA-2019-00282
Contract description:
ADQUISICION 11 JUEGO DE MUEBLES EN VINIL PARA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DISTRITO NACIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/02/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0051
Request Title
ADQUISICION 11 JUEGO DE MUEBLES EN VINIL PARA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DISTRITO NACIONAL
Description
ADQUISICION 11 JUEGO DE MUEBLES EN VINIL PARA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL DISTRITO NACIONAL
Business Operation
DPTO. DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO
Reply Reference
ADQUISICION 11 JUEGO DE MUEBLES EN VINIL PARA SALA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
796,893.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/02/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/06/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.630315 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
675,333.26
0.00
121,559.99
0.00
875,000.00
796,893.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101502 - Sofás
2.6.1.1.01
SOFÁ REDONDO (SEGUN FICHA TECNICA)
4
UD
75,000
59,666.66
238,666.64
0.00
18
42,960.00
0.00
300,000.00
281,626.64
2
56101502 - Sofás
2.6.1.1.01
SOFÁ RECTANGULAR (SEGUN FICHA TECNICA)
1
UD
155,000
126,666.66
126,666.66
0.00
18
22,800.00
0.00
155,000.00
149,466.66
3
56101502 - Sofás
2.6.1.1.01
SOFÁ SIN REPOSABRAZOS (SEGUN FICHA TECNICA)
6
UD
70,000
51,666.66
309,999.96
0.00
18
55,799.99
0.00
420,000.00
365,799.95
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/02/2019_06_36 p.m..Pdf
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Orden de Compras_14_02_2019_06_36 p.m..Pdf
Orden de Compras_14_02_2019_06_36 p.m..Pdf
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Budget Setting
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