1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.301457
Contract reference
DGAP-2019-00124
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/02/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/08/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGAP-DAF-CM-2018-0235
Request Title
Adq. de Varios Materiales de Refrigeración p/ Diferente Administraciones
Description
Adq. de Varios Materiales de Refrigeración ( Adm. Aduanas en el AILA )
Business Operation
Administracion Aeropuerto Internacional de las Americas AILA
Reply Reference
REFRISEIS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
263,808.54 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/02/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. las Americas OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio: D/IYM-967-2018, 08/11/2018.00098, D/F 23/10/2018, D/IYM-071-2019, D/F 30/01/2019. Cotizacion: No. 38272, D/F 29/11/2018. Para ser utilizado en la Administacion AILA.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.623902 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
223,566.56
0.00
40,241.98
0.00
122,650.00
263,808.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
COMPRE.DANFOSS SCROLL 58K 220V 1PH R22
4
UD
20,000
41,325
165,300.00
0.00
18
29,754.00
0.00
80,000.00
195,054.00
2
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
COMPRE.ROTATIVO 24,000 BTU 220V R22 1PH
1
UD
5,000
6,682.2
6,682.20
0.00
18
1,202.80
0.00
5,000.00
7,885.00
3
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
COMPRE.BRIS.H21J(36)ABCE 220V 1PH R22
1
UD
13,000
14,491.49
14,491.49
0.00
18
2,608.47
0.00
13,000.00
17,099.96
4
20122405 - Elevadores fin
(...)
20122405 - Elevadores finales de motor
2.6.4.7.01
MOTOR VENT.ELINE 3/4 1075 220V ABIERTO
3
UD
3,000
4,146.18
12,438.54
0.00
18
2,238.94
0.00
9,000.00
14,677.48
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR 40AMP 2 POLOS 24V
10
UD
100
270.75
2,707.50
0.00
18
487.35
0.00
1,000.00
3,194.85
6
32121502 - Capacitores o
(...)
32121502 - Capacitores o varactores variables
2.3.9.6.01
CAPACITOR MARCHA 80MFD 370/440V
10
UD
150
249.57
2,495.70
0.00
18
449.23
0.00
1,500.00
2,944.93
7
43202103 - Sujetadores de
(...)
43202103 - Sujetadores de almacenadores de multimedia
2.3.9.8.01
TIME DELAY 24V
10
UD
80
201.27
2,012.70
0.00
18
362.29
0.00
800.00
2,374.99
8
31241801 - Filtros óptico
(...)
31241801 - Filtros ópticos de banda ancha
2.3.6.2.01
FILTRO 163 3/8 SOLDABLE
5
UD
200
269.7
1,348.50
0.00
18
242.73
0.00
1,000.00
1,591.23
9
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.9.8.01
VARILLA PLATA 0% (UNIDAD)
1
UD
300
428.3
428.30
0.00
18
77.09
0.00
300.00
505.39
10
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.9.9.01
FREON R22 (30 LIBS)
4
UD
2,500
3,277.5
13,110.00
0.00
18
2,359.80
0.00
10,000.00
15,469.80
11
39121432 - Terminales elé
(...)
39121432 - Terminales eléctricos
2.3.9.6.01
TERMINALES ELECTRICOS AMARILLO
50
UD
1
2.42
121.00
0.00
18
21.78
0.00
50.00
142.78
12
15111509 - Gas metilaceti
(...)
15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp
2.3.7.1.01
MAPP PRO GAS (PETROLAY)
3
UD
250
382.41
1,147.23
0.00
18
206.50
0.00
750.00
1,353.73
13
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.3.5.01
TAPE ELECTRICO NEGRO 3M
1
UD
250
1,283.4
1,283.40
0.00
18
231.01
0.00
500.00
1,514.41
Comentarios proveedor:
02-TAPE ELECTRICO NEGRO 3M 10-CAPACITOR MARCHA 5MFD 370/440V 01-FUNDENTE DE PLATA 4 ONZ
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
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OCP-2019-00124 REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) SA.pdf
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Budget Setting
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802B44918117128C3BADDA78B13FFDA6EE97DBF6DC531CA84D8D130678414D83