1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.296135
Contract reference
DCD-2019-00014
Contract description:
compras de articulo
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/01/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Suspended
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-UC-CD-2019-0010
Request Title
Compra de artículos para Operativos
Description
Compra de artículos que serán utilizados por el Dpto. de Operaciones durante los operativos que se llevarán acabo en el Operativo de la Virgen de la Altagracia.
Business Operation
Depto. Operaciones
Reply Reference
imprepap _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,750 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/01/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.617816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
52,750.00
0.00
0.00
0.00
52,750.00
52,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.9.9.01
Rollo Malla de seguridad reticulada naranja 1x50MT
3
UD
3,850
3,850
11,550.00
0.00
0.00
0.00
11,550.00
11,550.00
2
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.9.9.01
Paquete de Tirraje Cinta de Amarre 6Pulg. paquete de 100 piezas
4
UD
295
295
1,180.00
0.00
0.00
0.00
1,180.00
1,180.00
3
55101501 - Cartas de nave
(...)
55101501 - Cartas de navegación o atlas o mapas
2.3.3.3.01
Letrero en banner 36x36 con ojales
6
UD
595
595
3,570.00
0.00
0.00
0.00
3,570.00
3,570.00
4
55101501 - Cartas de nave
(...)
55101501 - Cartas de navegación o atlas o mapas
2.3.3.3.01
Carpetas de reconocimiento portada dura y logo
100
UD
295
295
29,500.00
0.00
0.00
0.00
29,500.00
29,500.00
5
44121510 - Sellos para co
(...)
44121510 - Sellos para correo
2.6.1.1.01
Sello pretintado
1
UD
1,300
1,300
1,300.00
0.00
0.00
0.00
1,300.00
1,300.00
6
44101501 - Fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Cilindro CF219-A
1
UD
5,650
5,650
5,650.00
0.00
0.00
0.00
5,650.00
5,650.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/01/2019_08_28 p.m..Pdf
Download
CUOTA.jpg
CUOTA.jpg
Download
Budget Setting
Back To Top
0B77CDCAFAD479338598486685E95D728161CA9B2E630BE62823A89EBD242411