1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.293340
Contract reference
DGBN-2018-00168
Contract description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina, Tóneres y Cartuchos Originales para el uso de los diferentes departamentos de la Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGBN-DAF-CM-2018-0016
Request Title
Adquisición de materiales gastables de oficina.
Description
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina, Tóneres y Cartuchos Originales para el uso de los diferentes departamentos de la Institución.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
Progastable_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,855.99 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
20/12/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2018 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.596624 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,996.60
0.00
4,859.39
0.00
59,467.00
31,855.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayada 8 1/2 X 11.
150
UD
44
27
4,050.00
0.00
18
729.00
0.00
6,600.00
4,779.00
2
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas rayada 5 1/2 X 8 1/2.
150
UD
25
12.5
1,875.00
0.00
18
337.50
0.00
3,750.00
2,212.50
3
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Post-it 3x2.
200
UD
19
9.5
1,900.00
0.00
18
342.00
0.00
3,800.00
2,242.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Post-it 3x3.
200
UD
26.08
11.5
2,300.00
0.00
18
414.00
0.00
5,216.00
2,714.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Post-it 3x5
200
UD
34.44
17
3,400.00
0.00
18
612.00
0.00
6,888.00
4,012.00
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras standars .
60
UD
254
115
6,900.00
0.00
18
1,242.00
0.00
15,240.00
8,142.00
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cajitas de grapas standars.
50
CAJ
51.44
25
1,250.00
0.00
18
225.00
0.00
2,572.00
1,475.00
8
41111604 - Reglas
2.6.3.2.01
Reglas plasticas 15 pulgadas.
36
UD
20
4.6
165.60
0.00
18
29.81
0.00
720.00
195.41
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Caja de clips No. 2.
100
CAJ
35
18.95
1,895.00
0.00
18
341.10
0.00
3,500.00
2,236.10
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores rojo.
36
CAJ
28
7.75
279.00
0.00
18
50.22
0.00
1,008.00
329.22
11
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
Marcadores azul.
36
CAJ
28
7.75
279.00
0.00
18
50.22
0.00
1,008.00
329.22
12
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
Marcadores negro
36
CAJ
28
7.75
279.00
0.00
18
50.22
0.00
1,008.00
329.22
13
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras.
50
UD
52.44
21
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
2,622.00
1,239.00
18
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Unidad de tinta en gotero azul de 60 ml.
24
UD
131
21
504.00
0.00
18
90.72
0.00
3,144.00
594.72
19
60121534 - Borradores de
(...)
60121534 - Borradores de plástico
2.3.9.2.01
Corrector liquido blanco.
60
UD
39.85
14.5
870.00
0.00
18
156.60
0.00
2,391.00
1,026.60
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA PARA COMP. PROGASTABLE.pdf
CUOTA PARA COMP. PROGASTABLE.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/12/2018_04_15 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
27FD40957AEBA2F293B56DC340D95D96E4DBB0F2C24B1CFA0BA54792C2458E0E