Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.288976 
Contract referenceARSSEMMA-2018-00131 
Contract description: 
Goods 
Contract Start:
26/12/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/12/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0020 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO. TRIMESTRE 
ADQUSICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLE Y DESECHABLE 2DO. TRIMESTRE 2018 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
Prolimdes Comercial, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
403,698.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.489806 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
343,419.000.0060,279.420.00267,167.00403,698.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO1UD890595595.000.0018107.100.00890.00702.10
    
4
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01FUNDA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SANTO DOMINGO PAQ 20/1 DE UNA LIBRA400PAQ196.519276,800.000.001612,288.000.0078,600.0089,088.00
    
9
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03PIEDRAS AROMATICAS P/INODHORO48CAJ24281,344.000.0018241.920.001,152.001,585.92
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS PAPEL DE BAÑO 6/1 (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras300PAQ13312938,700.000.00186,966.000.0039,900.0045,666.00
    
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS PAPEL TOALLA(VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras200PAQ25225851,600.000.00189,288.000.0050,400.0060,888.00
    
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS No. 7 BIODEGRADABLE VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras45CAJ1,3902,700121,500.000.001821,870.000.0062,550.00143,370.00
    
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS No. 3 BIODEGRADABLES VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras25CAJ1,2002,00050,000.000.00189,000.000.0030,000.0059,000.00
    
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras60UD61.25482,880.000.0018518.400.003,675.003,398.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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