1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.287442
Contract reference
IDECOOP-2018-00176
Contract description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDECOOP-UC-CD-2018-0152
Request Title
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución.
Description
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución.
Business Operation
Almacen
Reply Reference
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
70,027.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/01/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.599430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
59,345.00
0.00
10,682.10
0.00
59,345.00
70,027.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Papel de baño 12/1
20
GAL
965
965
19,300.00
0.00
18
3,474.00
0.00
19,300.00
22,774.00
2
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Papel toalla 6/1
5
UD
940
940
4,700.00
0.00
18
846.00
0.00
4,700.00
5,546.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Servilletas 60/60
1
GAL
630
630
630.00
0.00
18
113.40
0.00
630.00
743.40
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Vaso de 7 Oz 50/50 1
1
YD
3,400
3,400
3,400.00
0.00
18
612.00
0.00
3,400.00
4,012.00
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Vasos de 3 Oz 24/100
1
UD
4,500
4,500
4,500.00
0.00
18
810.00
0.00
4,500.00
5,310.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Jabon liquido
5
GAL
320
320
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,600.00
1,888.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Desifectante
20
UD
230
230
4,600.00
0.00
18
828.00
0.00
4,600.00
5,428.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Cloro
20
UD
150
150
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,000.00
3,540.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suape
10
UD
250
250
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,500.00
2,950.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plastica
10
UD
185
185
1,850.00
0.00
18
333.00
0.00
1,850.00
2,183.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Rollo de lanilla 20/yardas
1
UD
1,800
1,800
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
pasta de fregar
20
UD
150
150
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,000.00
3,540.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Brillo con esponja
12
UD
35
35
420.00
0.00
18
75.60
0.00
420.00
495.60
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Brillo verde
12
UD
35
35
420.00
0.00
18
75.60
0.00
420.00
495.60
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda de basura 55 100/1
1
UD
950
950
950.00
0.00
18
171.00
0.00
950.00
1,121.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda de zafacon 100/1
1
UD
750
750
750.00
0.00
18
135.00
0.00
750.00
885.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Piedra de inodoro
20
UD
90
90
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Ambientador spray
12
UD
125
125
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,500.00
1,770.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Velones aromaticos gley
5
UD
425
425
2,125.00
0.00
18
382.50
0.00
2,125.00
2,507.50
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Shampoo
2
UD
250
250
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2018_05_31 p.m..Pdf
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cuotamaterialesdelimpiezaD.pdf
cuotamaterialesdelimpiezaD.pdf
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Budget Setting
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AF0276A303F68ACAE1CA87E8B91D17F7BE56ACC2A461C3B7A2ADB7169F31C340