Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
90,181.82 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2021-0251
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DE ANCLAJES DE LOS VIENTOS DE LA TORRE PARA EL CANAL 17 DE ESTA CERTV.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DE ANCLAJES DE LOS VIENTOS DE LA TORRE PARA EL CANAL 17 DE ESTA CERTV.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/11/2021 12:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2021 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/11/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/11/2021 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,909.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.04
16,815.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
10,673.10
DOP
----
View
2.3.9.6.01
70,744.54
DOP
----
View
2.3.6.1.01
9,369.20
DOP
----
View
2.3.1.4.01
10,499.64
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,872.12
DOP
----
View
2.3.6.3.03
3,599.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,336.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DE ANCLAJES DE LOS VIENTOS DE LA TORRE PARA EL CANAL 17 DE ESTA CERTV.
126,909.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
02014
1
93,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE MATERIALES DE LA ANTENA 17.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/11/2021 15:02:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/11/2021 10:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
MINUTA DE MATERIALES DE LA ANTEANA DEL CANAL 17.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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MINUTA DE MATERIALES DE LA ANTEANA DEL CANAL 17.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICADO DE FONDO ODE MATERIALES PARA ANTENA DEL CANAL 17.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ANTENA DE ANCLAJE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1089232
18/11/2021 15:12
126,909 Dominican Pesos
Final Report:
18/11/2021 15:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial 2MB, SRL
126,909 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
90,181.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA LAVADA (METRO CUBICO)
3
M3
1,568
4,704.00
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVILLA (M,ETRO CUBICO)
3
M3
939
2,817.00
3
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
VARILLA DE 1/2 (QUINTALES)
2
Q
372.86
745.72
4
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
VARILLA DE 3/8 (QUINTAL)
1
Q
201
201.00
5
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE (LIBRAS)
3
LB
70.9
212.70
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDAS)
20
PAQ
365.15
7,303.00
7
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHAS DE PLAYWOOD DE 3/4 (DE CONSTRUCCIÓN)
2
UD
3,400
6,800.00
8
30103601 - Vigas de mader
(...)
30103601 - Vigas de madera
2.3.1.4.01
ENLATES DE 1X4 X14
4
UD
390
1,560.00
9
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
CLAVOS DE 2 1/2
3
LB
70
210.00
10
30101704 - Vigas de acero
2.3.6.3.03
CHANEL DE 6 PULGADAS
1
UD
10,272.86
10,272.86
11
31162803 - Grilletes
2.3.9.9.01
GRILLETES DE 3/4 GALVANIZADOS
4
UD
88.21
352.84
12
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
PIE DE CABLE GALVANIZADO DE ACERO (PIES)
2,000
FT
23
46,000.00
13
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
MANGAS PREFORMADAS PARA CABLE 3/8
10
UD
380.27
3,802.70
14
31162405 - Tensores
2.3.6.3.06
TENSORES 5/8 GALVANIZADOS
8
UD
300
2,400.00
15
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
GUARDACABOS PARA CABLES DE 1/2
8
UD
350
2,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1089232
Informe final de la selección DO1.AWD.1089232
18/11/2021 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.315321
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2021-0251 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
18/11/2021 15:02
(UTC -4 hours)
Detail