Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
967,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2021-0115
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2021 17:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2021 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2021 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
603,275.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
220,424.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
21,240.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
23,364.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
20,532.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
12,980.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
304,735.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
603,275.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
603,275.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS (74) (1).pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2021 10:36:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/11/2021 11:08:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/11/2021 14:57:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1088715
17/11/2021 11:07
915,885 Dominican Pesos
Final Report:
17/11/2021 11:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Verbier, SRL
169,330 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
746,555 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
967,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY O ONZAS
200
UD
120
24,000.00
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
1,000
UD
98
98,000.00
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 40/25 ALTA CALIDAD
10
PAQ
1,400
14,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO P/PISO AROMATIZADO
300
GAL
112
33,600.00
5
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO SACOS DE 30 LIBRAS
10
UD
950
9,500.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE NYLON CON SU PALO ALTA CALIDAD
700
UD
130
91,000.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA
200
UD
75
15,000.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN AEROSOL 400ml ALTA CALIDAD
60
UD
290
17,400.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO SIN AROMA ALTA CALIDAD
200
GAL
150
30,000.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO BLANCO JUMBO 1300 ROLLOS 6/1
500
PAQ
550
275,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA SLIM ROLLO 6/1580 (1PLIEGUE)
500
PAQ
500
250,000.00
12
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALAS PLASTICAS RECOGEDOR DE BASURA
200
UD
123
24,600.00
13
53131620 - Perfumes o col
(...)
53131620 - Perfumes o colonias o fragancias
2.3.7.2.03
PIEDRAS PERFUMADORAS DE INODORO ALTA CALIDAD
200
UD
55
11,000.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS DE PAPEL PARA MESA 500, 10/1
75
UD
180
13,500.00
15
47131903 - Compuesto tapo
(...)
47131903 - Compuesto taponador
2.3.9.1.01
SUAPERS CON PALO NO 32 DE PAVILO
200
UD
235
47,000.00
16
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES PLASTICOS 40/25 ALTA CALIDAD
10
PAQ
1,400
14,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1088715
Informe final de la selección DO1.AWD.1088715
17/11/2021 11:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.314676
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2021-0115 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
17/11/2021 10:36
(UTC -4 hours)
Detail