Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
267,820.02 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0457
Request Name:
INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2021 15:30:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/11/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/11/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/11/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/11/2021 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/11/2021 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/11/2021 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/11/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,850.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
150,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
90,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,250.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
244,850.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
4130
1
244,850.00
DOP
Vencido
Existencia de Fondos INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/11/2021 12:56:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/11/2021 14:23:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Existencia de Fondos INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS GERENCIA DE MANTENIMIENTO.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1088320
16/11/2021 13:05
244,850 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/11/2021 13:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Carolina, SRL
244,850 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,820.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181511 - Inodoros o exc
(...)
30181511 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro completo
15
UD
10,600
159,000.00
2
30181514 - Tapa de tanque
(...)
30181514 - Tapa de tanque del inodoro
2.3.9.9.01
Tapa de inodoro
27
UD
1,200
32,400.00
3
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
Juntas de cera
15
UD
300
4,500.00
4
53131605 - Kits de tocado
(...)
53131605 - Kits de tocador
2.3.9.9.01
Juegos de accesorios de baño
19
UD
2,900
55,100.00
5
60121602 - Paneles o espe
(...)
60121602 - Paneles o espejos de acrílico transparente
2.3.9.9.01
Espejo 80cm x 80cm
5
UD
2,900
14,500.00
6
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
Vástago de rodilla
1
UD
600
600.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tarugos azules
100
UD
6
600.00
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tarugos verdes
100
UD
6
600.00
9
31171603 - Bujes de talad
(...)
31171603 - Bujes de taladro
2.3.6.3.06
Berrenas de ¼
3
UD
173.34
520.02
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1088320
Informe final de la selección DO1.AWD.1088320
16/11/2021 13:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.314358
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0457 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
16/11/2021 12:56
(UTC -4 hours)
Detail