Contract Notice Detail
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Base Total Price:
25,474.81 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0183
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 30 UNIDADES DE TAPAS DE REGISTROS A SE COLOCADAS RESPECTIVAMENTE EN LAS ACERAS Y CALLES, COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL DISDO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 30 UNIDADES DE TAPAS DE REGISTROS A SE COLOCADAS RESPECTIVAMENTE EN LAS ACERAS Y CALLES, COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, DE LOS USUARIOS DEL DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/11/2021 12:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/11/2021 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/11/2021 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/11/2021 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/11/2021 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/11/2021 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/11/2021 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2021 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2021 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,060.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
690.72
DOP
----
View
2.3.6.4.04
5,133.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
6,606.64
DOP
----
View
2.3.6.1.01
5,604.53
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,625.81
DOP
----
View
2.3.6.4.01
2,497.43
DOP
----
View
2.3.6.3.06
87.44
DOP
----
View
2.3.9.9.04
604.16
DOP
----
View
2.3.7.2.99
559.27
DOP
----
View
2.3.6.3.07
651.27
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS 30 UNIDADES DE TAPAS DE REGISTROS A SE COLOCADAS RESPECTIVAMENTE EN LAS ACERAS Y CALLES, COMO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL DISDO
30,060.27
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
396-2021
1
30,060.27
DOP
Vencido
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2021 13:09:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/11/2021 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1084740
11/11/2021 13:13
30,060.28 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/11/2021 13:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Boost Office, SRL
30,060.28 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,474.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE CALIBRE C-18 (ROLLITO)
4
UD
146.34
585.36
2
11111604 - Granito
2.3.6.4.04
ARENA AZUL TRITURADA
10
UD
285
2,850.00
3
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE CARTON PIEDRA DE 4 X 8 X 3/16 (3.2 MM) OSCURO
1
UD
2,150
2,150.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
10
UD
474.96
4,749.60
5
27111510 - Herramientas p
(...)
27111510 - Herramientas para desforrar
2.3.6.3.04
CINCEL DE PUNTA 14 X 150 (1/2 X 6)
1
UD
716.85
716.85
6
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE PLYWOOD DE 4 X 8 X 1/2 PINO BRAZIL
1
UD
3,448.85
3,448.85
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
CORTE A LO LARGO DE LA PLANCHA DE PLYWOOD DE 4 X 8 X 1/2 PINO BRAZIL
1
UD
16.47
16.47
8
31162005 - Clavos para te
(...)
31162005 - Clavos para tejados
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO DE 21/2"
1
LB
74.1
74.10
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
DISCO DE CORTE DIAMANTADO COVO 7-1/C/SECO
2
UD
1,050
2,100.00
10
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA 3/4 1/2
5
UD
300
1,500.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA OBRERO
2
UD
256
512.00
12
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MACETA DE 10 LIBRAS CON MAZO DE MADERA
2
UD
2,872.85
5,745.70
13
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
ESTUCHES DE SILICON NEGRO 70 ML
2
UD
236.98
473.96
14
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
VARILLA DE 3/8" X 20
2
UD
275.96
551.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1084740
Informe final de la selección DO1.AWD.1084740
11/11/2021 13:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.313233
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2021-0183 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
11/11/2021 13:09
(UTC -4 hours)
Detail