Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
91,270 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2021-0267
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/11/2021 11:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2021 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2021 11:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2021 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/11/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,736.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
14,750.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,846.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
8,071.20
DOP
----
View
2.3.7.1.05
5,262.80
DOP
----
View
2.3.7.2.07
1,062.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,694.04
DOP
----
View
2.6.5.7.01
15,635.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
34,122.77
DOP
----
View
2.3.6.3.07
6,018.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
24,780.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,006.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,488.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
125,736.79
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
ARD-UC-CD-2021-0267
1
130,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de apropiacion de fondo.pdf
2022
ARD-UC-CD-2021-0267
1
130,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de apropiacion de fondo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/11/2021 14:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/11/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1079823
01/11/2021 14:39
125,736.79 Dominican Pesos
Final Report:
01/11/2021 14:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Venkynes, SRL
125,736.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
91,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS FLOURESCENTES DE 20 ETTS
100
UD
80
8,000.00
2
12142202 - Agua pesada
2.3.7.2.99
GALONES DE AGUA DE BATERIAS
2
UD
100
200.00
3
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTE
12
UD
450
5,400.00
4
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
CARTUCHOS DE SILICON URETANO
2
UD
400
800.00
5
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
SILICON ULTRA GRAY
4
UD
400
1,600.00
6
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRANTE WD-40
2
UD
450
900.00
7
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07
GALONES LIQUIDO ALKI-OAMOACTI-KLEAN
2
UD
350
700.00
8
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 1
6
UD
30
180.00
9
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 1.5
6
UD
50
300.00
10
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 2
6
UD
50
300.00
11
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 2.5
6
UD
50
300.00
12
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
ABRAZADERA DE MEDIA PRESION ACERO INAXIDABLE 3
6
UD
80
480.00
13
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
ABRAZADERA DE ALTA PRESION ACERO INAXIDABLE 3
6
UD
80
480.00
14
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
ABRAZADERA DE ALTA PRESION ACERO INAXIDABLE 2.5
6
UD
80
480.00
15
23171504 - Sopletes
2.6.5.7.01
MAP GAS
4
UD
2,900
11,600.00
16
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.9.9.01
TANQUE DE GAS R-22
2
UD
9,400
18,800.00
17
30102408 - Varillas de ti
(...)
30102408 - Varillas de titanio
2.3.6.3.07
LIBRAS DE VARILLA DE PLATA
2
UD
1,400
2,800.00
18
30102408 - Varillas de ti
(...)
30102408 - Varillas de titanio
2.3.6.3.07
LIBRAS DE VARILLA DE BRONCE
2
UD
900
1,800.00
19
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
TAPE DE VINIL
4
UD
500
2,000.00
20
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
TAPE DE GOMA NO.23
2
UD
1,600
3,200.00
21
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
TAPE DE ALTA TEMPERATURA
2
UD
1,700
3,400.00
22
23171504 - Sopletes
2.6.5.7.01
TANQUE DE GAS PROPANO DESECAHBLE 14.1 OZ
1
UD
1,100
1,100.00
23
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
BELLUMOID 1/16 AMERICANO
30
UD
600
18,000.00
24
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
CONTACTO CLEANER
6
UD
450
2,700.00
25
23151821 - Adaptador de c
(...)
23151821 - Adaptador de cartucho filtro
2.3.9.8.02
CARTUCHO DE CARBON GRANULADO
1
UD
400
400.00
26
23151821 - Adaptador de c
(...)
23151821 - Adaptador de cartucho filtro
2.3.9.8.02
CARTUCHO DE CARBON PRENSADO BLANCO
1
UD
600
600.00
27
23151821 - Adaptador de c
(...)
23151821 - Adaptador de cartucho filtro
2.3.9.8.02
CARTUCHO DE SEDIMENTO
1
UD
350
350.00
28
40161516 - Filtros en lín
(...)
40161516 - Filtros en línea
2.3.9.8.01
FILTRO DE LINEA
1
UD
300
300.00
29
40161516 - Filtros en lín
(...)
40161516 - Filtros en línea
2.3.9.8.01
MEMBRANA PARA FILTRO
1
UD
4,100
4,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1079823
Informe final de la selección DO1.AWD.1079823
01/11/2021 14:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.310251
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0267 publicada por Armada de República Dominicana
01/11/2021 14:30
(UTC -4 hours)
Detail